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村级财务自查报告范文.docx

上传人:前程似锦教育 2022/7/22 文件大小:18 KB

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村级财务自查报告范文.docx

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文档介绍

文档介绍:村级财务自查报告范文
村财务总是村民关注的焦点,我对村务公开一直很重视,
每次民主理财结束后,我都将各项收支整理好,让村民监督。
下面就是小编给大家带来的村级财务自查报告范文,希望大家
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4、票据凭证规范情况。主要审查:收款统一使用省财政厅
监制的《专用收据》及《专用收据》领销情况 ; 原始发票要求内
容完整、清晰、手续齐备情况 ; 经费支出入账和使用白条抵库情
况。
5、集体资产、资源的增减变动情况。主要审查:集体资
产、资源变动处 ? Z 是否经合法程序 ; 集体资产对外承包租赁、资产帐物相符情况 ; 在建工程项目的资金来源和实际支出,以及资金往来情况 ; 落实各类财产保管责任和备案情况。
6、村集体资金资产管理制度执行情况。主要审查:对相关
制度和政策的执行情况,特别是财务审批和惠农政策执行情
况。
三、严格审计
工作小组成员对清查出的数据认真检查审计,确保各项数据的真实准确。
四、责令整改
1、财务制度不完善。有的村财务管理制度与现行实际情况
不适应、不配套,出现脱节,缺乏资金收入、使用及效益措
施,导致村级财务管理制度不够完善、健全、规范,接受群众
监督乏力。
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2、账薄设 ? Z 不规范。一些村会计各自为阵,会计科目随意设 ? Z,记帐方法不统一,有些村资金来源、资金占用和专项支出等项目记录不全,导致不能进行规范的账务处理和全面反映本村的财务活动状况,也不利于财务公开和财务监督。
3、会计手续不齐全。有的村财务原始凭证不规范,无经手人,无证明人,无事由,无审批人签字。一些出纳收付款后不及时记账,仅凭脑子记忆,甚至凭印象自制凭证,盘点库存时,现金不是多就是少。
4、凭证审核不严格。财务开支本应由分管领导“一支笔”
审批,而有的村支书签、主任也签,签批不问清红皂白,来者不拒,明知超标准或开支范围不合规,因怕得罪人,故意大开“绿灯”。
5、财务收支无预算。有相当部分村年初资金收支无计划,
往往是有钱乱花,无钱借花,拆东墙补西墙,寅吃卯粮,结果
是年终决算一片“红”。
6、会计档案不健全。许多村根本没有村级档案室,会计档
案资料无法集中管理,会计资料只好长期放于会计或出纳家
中。一些会计人员不按规定装订发票,年终将帐本和单据用报
纸一包,随便乱丢。换届后干部变动时不办理移交手续,各管
各的“包包账”,造成账簿和凭证丢失、鼠咬、虫蚀和霉烂。
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7、资金使用不合法。有的请客送礼,有的***旅游,有的
滥发实物、补贴、资金,甚至还存在着干部挪用、侵占***的现象。特别是一些经济状况较差或较好的村,问题尤为突出,支出结构既不合理也不合法。
8、会计队伍不稳定。有的财会人员工作一段时间后选为村