文档介绍:文件修订
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版本
修订日期
条款
修订内容
修订者
1
全文
编写
核准:
审核:
编写:
:
,以科学经济的方法及时供应所需原物料。
。
.
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。
。
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。
:凡本公司相关原材(物)料、半成品,成品及消耗品等从请购、采购、验收、入库、出库(领发料)、出货、收发保管登记等管理事项。
:
:各种原材(物)料、半成品及成品须有统一的命名与分类编号。
:
流程
责任单位
相关说明
表单
库存绩效评估与改进
仓储管理
完工入库
不合格品处理
成品检验
入库通知
工程转移
过程检验
生产
物料入库
进料检验
收料
领/备料
N
仓管员
各分包商送货单
Y
N
Y
Y
N
Y
Y
N
厂商交货
仓管员
仓管员确认送货单与实物一致,并确认采购单号。
[采购单]
质保部
《产品的监视与测量控制程序》
[进货检验流转单]
仓管员
采购单收货(程式编号:.)
[进货检验流转单]
相关单位
[加工单领料单]
生产制造部
《过程控制程序》
[加工单工艺流程]
质保部
《产品的监视与测量控制程序》
生产制造部
生产制造部
[入库单]
质保部
《产品的监视与测量控制程序》《不合格品控制程序》
仓库
加工单入库(程式编号:.)
[材料收发明细卡]
[库存金额比率推移图]
:
(物)料的采购、验收、保管及收发应指定专人负责办理。
(半年)实施盘点,盘点结果在MFG/PRO系统中输入,由财务部以抽查方式进行复盘,互为审核。对料帐不符的物料进行重新盘点,盘点中若有严重料账不符,必须找出原因。
,制作[库存金额比例推移图],若有异常须召集相关部门进行原因分析,采取相应的改善措施。
。
[各厂商送货单]核对点收,包括对客户标签上的品号、数量进行确认。然后要求分包商将货物放在指定地点,由仓管员签收送货单并填写[进货检验流转单]通知进料检验员检验。如分包商的物品上没有批号则以进货日期为批号。
,则予拒绝收料。
与采购订单(或合同书)内容不符或数量超过规定的。
未按规定的基本包装数量来包装的。
未贴品名、规格、数量及批号者。
破损、变质、损坏及其他严重瑕疵的。
其它显著差异者的。
. 进料检验:质保部依《检验指导书》的规定进行检验。
[进货检验流转单]和质保部在物料包装上的合格标识,将物品按规定储位入库,并依[进货检验流转单]内的合格数量在MFG/PRO系统中进行采购单收