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小学审计自查报告.docx

上传人:杏杏铺 2022/8/27 文件大小:18 KB

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小学审计自查报告.docx

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文档介绍:小学审计自查报告
东向小学教化经费管理和运用状况自查报告
为确保义务教化经费的合理运用我校高度重视,保障日常公用经费的投入,确保学校正常运转,努力改善办学条件。现对我校教化经费的投入、运用状况进行了自查,详细状况如下:

小学审计自查报告
东向小学教化经费管理和运用状况自查报告
为确保义务教化经费的合理运用我校高度重视,保障日常公用经费的投入,确保学校正常运转,努力改善办学条件。现对我校教化经费的投入、运用状况进行了自查,详细状况如下:
一、教化经费的落实和保障状况
近几年来,上级教化部门对我校义务教化经费的拨付按要求、按时、足额到位,财政对基础教化转移支付经费由教化主管机构统一管理,专款专用,全部用于教化。
二、教化经费的管理和运用状况
我校属事业单位,教化经费的管理和运用严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度,坚持勤俭办教化的方针,照实反映财务状况,依法组织收入,努力节约支出,建立健全财务制度,学校对教化经费的运用进行财务限制和监督。
1、经费运用无存在挪用、移用、挤占和截留的状况,日常公用经费开支也无存在发放教职工津补贴和奖金福利。
2、公用经费运用规范,无挤占开支款待费、旅游疗(休)养和发放教职工福利等。
3、学校实行经费公示制度,对须要公布的项目逐一公布。


三、教化收费状况学校教化收费,一切根据上级教化部门的规定执行,无乱收费。没有为学生办理代办服务费,一切收费规范。
四、检查状况 ,严格根据“校财局管”的财务管理体制,严格要求我校报帐员按时报帐,全部票据都是正规票据,没有白发票。公用经费管理运用的详细做法是:我校加强财务管理,严格执行《会计法》和上级有关财务制度的规定。学校的一切资金,由学校财务人员按有关规定统领统支,没有出现以任何理由单独收费现象。
2、仔细履行报账制度,力求资金的规范运用,无挪用、挤占、截留等现象的发生。严格财经审批手续。全部报销发票,做到手续完备,每张发票有经手人签字、证明人签字、校长签字。
3、坚决贯彻执行国家及上级主管部门的有关财务法规,没有发生在政策法规范围之外,自作主见处理财务的不良问题。
4、财务专管老师详细负责财务管理,学校任何财务活动须经财务老师和校长审批后