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文档介绍:7A版优质实用文档
审计方案编制规范
第一条为了规范审计方案的编制,及时、有序、高效地执行审计业务,保证审计
工作质量,根据集团《内部审计办法》,制定本规范。
第二条本规范所称审计方案,是指审计中心为了使审计组能够顺利完成项目审计
7A版优质实用文档
审计方案编制规范
第一条为了规范审计方案的编制,及时、有序、高效地执行审计业务,保证审计
工作质量,根据集团《内部审计办法》,制定本规范。
第二条本规范所称审计方案,是指审计中心为了使审计组能够顺利完成项目审计
业务,达到预期审计目的,在执行审计程序之前编制的具体审计项目工作计划。
第三条本规范所称审计方案编制,是指审计方案的编写、修订、审核、批准和调
整。
第四条审计中心实施审计时,应当根据年度审计项目计划或指令和被审计单位的
情况及预计审计工作的复杂程度,决定是否编制审计方案。
预计审计时间短、审计目标单一、情况简单的审计项目,可以不编制审计方案。
第五条审计方案由审计组编写,实行审计组组长负责制。
第六条审计组编制审计方案时,应当考虑项目审计的要求、审计成本效益和可操
作性,并对审计重要性、财会及经营活动的风险程度进行适当评估。
第七条审计人员可以同被审计单位的有关人员就审计方案的某些要点和某些审
计程序进行讨论,使被审计单位有关人员配合审计程序的执行及有关协调工作,
但独立编制审计方案仍是审计人员的责任。
第八条审计组编写审计方案前,应当调查了解被审计单位的下列情况,并要求被
审计单位提供有关资料:
(一)业务性质、经营规模与特点及管理组织结构;
(二)经营情况与经营风险;
(三)合同、协议、章程、营业执照、法人代码证、税务登记证、贷款证等法律
性文件;
(四)计划审计期间的各种经济活动合同和分析性资料、各项预算及执行情况;
(五)银行帐户、会计报表及其他有关的会计资料;
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(六)财务会计机构及工作情况;
(七)相关内部控制制度;
(八)相关的重要会议记录;
(九)前次接受审计、检查的情况;
(十)有关行业和财经政策及宏观经济形势对被审计单位的影响;
(十一)其他与编制审计方案相关的重要情况。
第九条审计组编写审计方案时,应当收集、了解与审计事项有关的法律、法规、
规章、政策和其他文件资料。
第十条审计组对曾经审计的单位,应当注意利用原有的审计档案资料。
第十一条审计方案的主要内容包括:
(一)编制审计方案的依据;
(二)被审计单位的名称和基本情况;
(三)审计目的、审计范围及审计策略;
(四)重要财会及经济活动问题及重点审计区域;
(五)审计工作进度及时间预算;
(六)审计组组成及人员分工;
(七)重要性水平的确定及风险的评估;
(八)需被审计单位配合支持的事项;
(九)编制审计方案的日期;
(十)其他有关内容。
第十二条审计方案应当由审计中心主任审核和批准。
第十三条对审计方案,应审核以下主要事项:
(