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法制司王常松
二○○四年三月
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李金华审计长长与审计项目目质量控制制起草组成员员合影
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建立我国审计计项目质量控控制体系主讲内内容
建立审计项目目质量控制体体系的必要性性
建立审计项目目质量控制体体系的指导思思想
审计项目质量量控制体系的的几个主要控控制环节
二、
一、
三、
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建立审计项目目质量控制体体系的必要要性
建立审计项目目质量控制体体系,是新时时期审计工作作发展的必然然要求。
建立审计项目目质量控制体体系,是提高高审计质量的的根本保证。。
建立审计项目目质量控制体体系,是推进进我国审计融融入国际审计计主流社会的的需要。
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建立审计项目目质量控制体体系的指导导思想
以制定“审计计项目质量控控制办法”为为突破口,推推动审计项目目全过程的质质量控制。
讲求实效,切切实解决审计计过程中的突突出问题。
实行质量控制制与责任追究究相结合,增增强审计人员员的质量意识识和责任感。。
通过审计署率率先垂范,分分步推进,讲讲求实效。
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审计项目质量量控制体系的的几个主要要控制环节
(一)关于审计方案的质量控制
(二)关于审计证据的质量控制
(三)关于审计日记和审计工作底稿稿的质量控制
(四)关于审计报告的质量控制
(五)关于审计档案的质量控制
(六)关于审审计项目质量责任
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关于审计方案案的质量控制制
审计方案是审审计机关为了了能够顺利完完成审计任务务,达到预期期审计目的,,在实施审计计前对审计工工作所作的计计划和安排。。审计方案的的质量控制主主要解决六个个方面的问题题:
加强审前调查查
明确审计目标标
突出审计重点点
确定审计步骤骤与方法
明确审计方案案的编制和调调整程序
落实审计责任任
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安排审前调查的时时间和人员
明确审前调查的内内容
采用灵活的审前调调查方式
可先发审计通知书书再审前调查
一要充分开展审前前调查
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二要明确审计目标标,
细化审计内容
审计目标是指审计计组办理审计项目目所要完成的任务务。
例如:某部委预算执行审审计的审计目标为为:
(一)“摸清家底底”,查清该部门门本级各项资金的的收支 情况;
(二)选择该部门门的重点二级单位位开展财政财务收收支 审计,揭露露严重违规问题;;
(三)审计列入该该部门预算的重点点专项资金的合规规和 效益情况。。
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审计内容是指为实实现审计目标所需需实施的具体审计计事项以及所要达达到的具体审计目目标。审计事项一一般可以按照被审审计单位财政收支支、财务收支的业业务活动或者会计计报表项目划分。。例如:
预算执行审计主要要审计事项:预算批复、预算收收入、预算支出、、补助地方支出、、部门和企业决算算批复、资金平衡衡、预算外资金收收支等;
金融审计主要审计计事项:存款业务、贷款业业务、支付结算业业务、银行卡业务务、其他中间业务务、资金融通业务务、联行清算业务务、筹资及投资业业务等;
企业审计主要审计计事项:货币资金、应收账账款、存货、长期期投资、固定资产产、应付账款、应应交税金、长期借借款、主营业务收收入、主营业务成成本、营业费用等等。
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