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20-03内部体系审核不符合项报告单.doc

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20-03内部体系审核不符合项报告单.doc

上传人:管理资源吧 2012/2/24 文件大小:0 KB

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20-03内部体系审核不符合项报告单.doc

文档介绍

文档介绍:内部体系审核不符合项报告单
被审部门

被审部门主管

审核员

审核日期

不合格描述:



不符合:
□ISO9001:2000标准条款号:
□程序文件文件编号:
责任部门原因分析:





完成时间: 责任单位负责人:
纠正与预防措施:




完成日期: 责任人:
审核员认可:
纠正与预防措施验证:



审核员:
管理者代表: 审核组长:
QP-020-03-A