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企业内部控制审计指引实施意见
企业内部控制审计指引实施意见
上市公司非标准审计意见实证分析
审计意见类型和审计报告类型
进一步加强审计宣传工作的意见
县审计项目工作计划意见(2篇)
县审计项目工作计划意见(2篇)
县审计项目工作计划意见(2篇)
企业内部控制审计指引实施意见
内部审计意见的重要性【外文翻译】
内部审计意见的重要性【外文翻译】
公司治理与审计意见相关性研究
高管薪酬、异常审计费用与审计意见收买
试论审计费用与审计意见之间的内在关系
试论审计意见中的“公允性”
浅谈持续经营不确定性审计意见异质性
公司内部治理、盈余管理与审计意见
自愿性会计选择变更审计意见研究
2003年度中国上市公司审计意见分析
中国上市公司审计意见的实证研究
注册会计师审计市场的特征与审计意见相关性研究
财务重述与审计意见关系研究
对上市公司年报审计意见的分析
上市公司年度财务报表非标审计意见分析
《企业内部控制审计指引实施意见》讲解
大股东掏空与审计意见相关性研究
大股东掏空与审计意见相关性研究
我国注册会计师非标准无保留审计意见分析
最新最全精品政治关系能实现审计意见购买吗_基于投资者保护视角的检验
2003年度中国上市公司审计意见分析
审计职业判断质量标准研究——基于非标审计意见.pdf
财务报表舞弊、审计收费与审计意见关系实证研究
审计师变更决策与审计意见改善
审计意见、 审计质量对银行贷款决策的影响研究
非标准审计意见与股价相关性分析
高管薪酬、异常审计费用与审计意见收买
浅谈持续经营不确定性审计意见异质性
公司治理对审计意见的影响
上市公司审计意见类型分布比较研究
浅谈持续经营不确定性审计意见异质性
公司治理对审计意见的影响
上市公司审计意见类型分布比较研究
终极所有权、盈余管理与审计意见
非标准审计意见与股价相关性研究
上市公司内部控制缺陷与审计意见
非标准审计意见市场反应的实证研究
上市公司非标准审计意见的影响分析
我国上市公司审计意见影响因素研究
公司治理与审计意见相关性研究
财务报表舞弊_审计收费与审计意见关系的实证研究
基于审计意见的盈余管理研究
审计意见的形成与审计报告(中山大学)
事务所变更_审计费用调整策略与审计意见收买
带说明段的无保留审计意见
政府购买投资审计服务的新余实践
审计师变更和审计意见相关性研究
新审计准则下审计意见信息含量的研究
党政干部和国企领导经济责任审计意见
财务报表舞弊、审计收费和审计意见关系的实证研究
试议企业内部审计问题及意见
内部控制审计对财务报告审计意见的影响研究.pdf
财务重述与审计意见关系研究
上市公司年报非标准审计意见分析【34p】
审计师独立性与审计意见信息含量
异常审计收费与审计意见收买的相关性与研究
浅析审计收费与意见购买的关系——基于不变更会计师事务所的探讨.pdf.pdf
公司治理与审计意见相关性研究
消防大队大队长任期经济责任审计情况的审计意见(精简篇)
广东省工会审计意见 - 深圳市注册会计师协会
党政领导干部任期经济责任审计指导意见(最新版)
试论审计费用与审计意见之间的内在关系(最新版)
企业并购与审计意见变更(最新版)
上市公司审计意见类型预测模型.pdf
2003年度中国上市公司审计意见分析
内部控制审计对财务报告审计意见的影响研究
加强审计信息与宣传工作的意见
内部控制审计对财务报告审计意见的影响研究
会计准则变迁、盈余管理与审计意见
财务报表舞弊、审计收费及审计意见关系的实证分析研究
非标准审计意见及 股价相关性分析研究
上市公司审计意见类型预测模型.pdf
持续经营审计意见的预测研究
非标准审计意见及股价相关性分析研究
异常审计收费和审计意见收买的相关性研究
会计准则变迁、盈余管理和审计意见
公司治理与审计意见相关性应用研究
公司内部治理、盈余管理及审计意见
进一步加强审计宣传工作的意见.doc
公司治理及审计意见相关性分析研究
己审计财务报表为无保留意见.doc
县审计项目计划安排意见 .doc
党政干部和国企领导经济责任审计意见
自愿性会计选择变更审计意见研究
新审计准则下审计意见的信息含量及研究
企业内部控制审计指引实施意见.ppt
审计机关购买社会服务的探讨.doc
大股东掏空与审计意见相关性应用研究
企业内部控制审计指引实施意见.ppt
2016年审计项目计划安排意见(精简版)
审计机关购买社会服务的探讨.doc
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