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落实框架意见实现地方审计机关审计监督全覆盖思考
落实框架意见实现地方审计机关审计监督全覆盖思考
现代风险导向审计模式下上市公司审计意见影响因素研究
“不清洁”审计意见、盈余管理与会计师事务所变更 文,会计审计
上海2015年下半年注会《审计》:审计意见的形成考试试卷
上市公司审计意见类型分布比较研究_0
公司财务状况与审计意见类型相关性研究
审计机关购买社会中介审计工程结算应重点关注的环节
张掖市甘州区财政局向社会购买审计和资产
内部审计论文精品:公司内部整改与审计意见相关化研究
购买、购买学

购买、购买学.pdf

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从年报看审计(二)改聘注会是否影响审计意见
内部控制审计意见类型与个体投资者对无保留财务报表审计意见的信心——一项实验证据
内部控制审计对财务报表审计意见的影响及完善措施
关于审计机关购买社会中介服务的思考
局长任期经济责任审计反馈意见整改报告
审计意见在审计市场中的作用分析——基于博弈论视角
会计师事务所审计收费对审计意见的影响分析 开题报告
会计师事务所审计收费对审计意见的影响分析 开题报告
上市公司非标准审计意见原因的相互关系研究
上市公司2007 年财务报表非标审计意见分析
审计意见与公司治理结构的关系— 依据审计意见推断公司治理效果的实证研究
审计意见信息含量的相关文献综述
审计机关购买社会服务的风险及对策
审计意见影响因素研究综述与启示
持续经营不确定性审计意见的信息含量
审计意见与公司治理结构的关系— 依据审计意见推断公司治理效果的实证研究
关于对国有企业购买小轿车加强控购管理的意见
审计意见、供应链金融与中小企业融资约束
2018年审计业务学习计划与2018年审计协会工作安排意见汇编
2018年审计党建工作计划与2018年审计协会工作安排意见汇编
审计政务公开要点与审计机关信息化三年实施意见汇编
市政府工作效能提升意见与市政府投资审计监督意见汇编
2016上半年湖北省注会《审计》:审计意见的形成考试试题(卷)
2016年上半年湖北省注会《审计》:审计意见的形成考试模拟试题
审计意见及其变通行为分析【开题报告】
关于审计机关购买社会中介服务的思考
内部控制审计对财务报表审计意见的影响及完善措施
内部控制审计意见类型与个体投资者对无保留财务报表审计意见的信心——一项实验证据
关于贯彻落实完善审计制度若干重大问题框架意见的实施意见
内部控制与审计意见的文献综述
内部控制审计意见类型与个体投资者对无保留财务报表审计意见的信心——一项实验证据
《洛阳市政府购买服务岗位聘用人员管理意见(试行)》
《德城区政府投资项目审计购买社会中介服务项目》
对财务报表形成审计意见和出具审计报告
XX公司年报审计-非标准意见专项说明
关于对国有企业购买小轿车加强控购管理的意见
关于审计机关购买社会中介服务的思考
《都江堰市城市住房毁损家庭购买安居住房实施意见》
审计机关购买社会服务的风险及对策
审计机关购买社会服务的风险及对策
审计机关购买社会服务的风险及对策
落实框架意见实现地方审计机关审计监督全覆盖思考
四川省省本级政府购买机关后勤服务实施意见
成都市关于建立政府购买社会组织服务制度的意见
成都市关于建立政府购买社会组织服务制度的意见
南京市公安局审计处购买工程审计服务招标文件
南京市玄武区审计局购买财务审计服务招标文件
2018年审计业务学习计划与2018年审计协会工作安排意见汇编
2018年审计党建工作计划与2018年审计协会工作安排意见汇编
审计意见的形成与审计报告的类型
内部控制审计对财报表审计意见影响的实证研究
XX县政府投资项目审计分类管理实施意见
2016年下半年广西注册会计师考试《审计》:不恰当审计意见试题
市政府工作效能提升意见与市政府投资审计监督意见汇编
有关加强审计信息与宣传工作的意见
关于实行审计全覆盖的实施意见
审计机关购买社会服务的风险及对策
年度会计报表审计有关问题的指导性意见
盈余管理与审计意见相关性实证研究
童星阿尔法:父母购买儿童家具应参考小孩意见
上市公司财务困境与审计意见类型分析
推动政府购买审计服务发展的问题探析
杭州市人民政府关于政府购买社会组织服务的指导意见
审计机关购买社会服务的风险及对策
审计意见及公司自由现金流过度投资
企业内部控制审计指引实施意见资料讲解
四川省审计厅办公室关于 加强审计信息与宣传工作的意见
购买商誉的确认与计量探讨会计审计
内部控制与审计意见的文献综述
县政府关于加强审计决定落实工作的意见
上市公司审计意见类型分布的比较研究
关于审计整改工作机制的实施意见
企业内部控制审计指引实施意见答记者问样本
指导意见推动基层审计机关投资审计转型升级的思考
推动政府购买审计服务发展的问题探析
沪市上市公司非标准审计意见中的会计问题探讨会计审计
杭州市人民政府关于政府购买社会组织服务的指导意见
审计任期、异常审计费用和审计意见——来自a股上市公司的经验证据-论文
沪市上市公司非标准审计意见中的会计问题探讨会计审计
内部控制审计对财务报表审计意见的影响及完善措施
审计机关购买社会服务的风险及对策
盈余管理属性和审计意见及审计费用的交互作用研究
产权性质、审计意见和债务融资成本
企业内部控制审计指引实施意见演示文稿
企业内部控制审计指引实施意见(doc 37页)
基于文本挖掘的老年智能眼镜购买意见分析
审计报告审计意见范文-优秀word范文 (7页)
2022年市教育局审计室工作意见通知意见
上市公司对外担保对审计收费和审计意见的影响研究
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