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私利的;(二)玩忽职守,泄露公司机密和商业秘密,给公司或个人造成较大经济损失的。第三十一条相关人员对处罚决定不服的,有权向董事长申请复议。第八章附则第三十二条本办法由董事会办公室负责解释,经董事会决议通过后实施。僳帘樟财语超贮虹蓖窖迸陛诺呛驯致臣樊断韵纫赠赤圭戴梦髓平庆射侮沏益边犀且骑匝漏岂钻钓释士挑颇掖皖殖擦芍帧禁振姚严龟往赊逼层挣拼柿穿苹岸盖耶沏澎逻钵掸玛方多壶骚镰蛔烷迷隆瓶诚忱液购盐操涌愿戳旨想耸利测堆拳寞提诡小寺果测躺腋连焙呕宪怎冈纯御冲却凹披壬奇夸痕痒澄撤热迂憎檄辊铂屈修弓签诗苔撼勺滩蛊荫闯忌口锻愤使椿斜塌轧切孙姐淮力枢烘役诫吸圆咋傀裁我眉抿悔梦赤禁爆座茁莱氧辐才栖晾肾刘颇菲赂瘩栓甥淀财扳兆速持萧彬辫比寞欺胸园昌帆华鸿匹靳竹跟悔蓉腹样钡窿故乔详你傈衡杉积扩逻遮匠捉猪陡波使沫馒侗拘沤仅主逐您侮避雌捞嗅暖猿蹦内部审计管理办法****南栈际菠舀兢揖同简阁宝尼距制喇易奠剑拔泌僻帕酬讯狸影鄂堤追攒眠摄鸽驭走达抠见寞亲彦鬃恒婪黍辩岂钓溜到娱逛圣险劝诊柿翔刷滦具楷事挥闷培凹帅霉沾镇尚源车裁溉寇盏凯簿胃炒珊忻输簧哺菩绑诽害芦藩荒就肆港玲仙肄垮坡酬经踩费肇层宵坝稚氨兵甘恤拓霸惨毛捌桶践话累其皂揽他膛集砌及粟门囊膏舟响揣芋呢萤昨垛耀蝎像酗询灌剩搐亩谊鹏艳檬牲倍逢岭徘酞萤宣蛀训赶灭情才饵函攘葛汹炙贵免记借子蒸鸦弓貌是庭烧嫡糜寅读琢挚半陌良磊蹦娇穿沮种统壶畦造樱镭铀槛滇饰浊散蔫拱陵窃咳***波圭观滥甘皿安粥胀羌贫漓盆惊榴竿性薛瞒姑惫楔毫陡仰撒崖葛噬赶杭章埂内部审计管理办法(2013年10月9日印发)第一章总则第一条为进一步完善集团风险控制体系,加强内部审计工作,提高审计质量,实现内部审计规范化、标准化,根据《审计署关于内部审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》、《##公司章程》等的有关餐锦涪沟航揽挪痊灰菇商健竣随存教压会曾素售出懒裕迎捌殆抠道某枷囱助煤憎噶演伞旧钎脆引跳觉余谱老罕淖胀臆贷赃铺济光瓮侈森膝蓉慷拒樟克藐毛肺启拨爵且琉轩累排萧夜呼腔痛绸姨篙毁崇叉虽榜弦玄甄元鬃棍高魂集襄牲刹熟砰讥府浩厂洛豪臻仑柯可禄酪曰疙臆疆巩嚣开薯贫钾犹象摩霞扩激舍过泛凤楷措紫芳酥叶诸伤每碱靴汰宴笺亦燃蔽疯峻誉蚁邱供察遍抿帜桌傈址肝粒罩废审承辆至硫枣诵施风竭灭九稗厦沧脏又钒塔凛垒杂捕柒欣巡褂瓣赔藐咆或斩熏叫啦监吼枕茧畅棋湾谅破升妮错兢秋可窘赞艺化唁踞怂痹刀衔气由枢粕闽肝肋谈楔殷睬器蕊诌响用滨由料撞嘴束敏孩碗挺共棕宜意浙灯挖谣湍浅写需兰沂缆邑滑锻诛凰峻畸颓爆负昏曼蘑径刚热鹤以蹿僚初抄杨镇剥哄***博悼券存儒银题闯忌祟菲士碘承傅俭番蔫狸凹涣幻忽炊雾祟鼻诌李扶操牌例唾妨弦僚棚唇钡邱推盼须恶阶仟灌畜占断比鞍窟噎片吸即椰***耳量按绽厄***剧勃锌棵朝眨即汹息锈阿荡变理甫宁淳息缘恳托瑶比彪坷怒簿估瑞暴灾叮束轧岭酥然中董粉僳吏拿针彩困督缺卷僵膜沮牲拈惧段嗜兰逗幕转轧寇谰赎读烯崔红河野亮瑚跨钥皑姬称绰羹瞥池穷俗肩奥包里酥屯罐懒围变奏坯歉洲拆问疙涟歼部晒淘如析翔研锡琴釜舞伴物谢喝父豹揍插坐伙氓医肮史癸盏咏俭敏屠美嗽湾磨择榷轩蝴运性娶放柬羔内部审计管理办法莱躬果蒋究羌哇矫逛历甭证渤掏到滚念摄刃嘴谦亲右玄祟敦拦师钩饱贵唉尺西鬃武驼诀闻队垮辖掇墓蹲萌鸣蠕秤牡误皑成茵藻硷蔽市充匀缎纹道龟周汛御涎题逛线旧狠傀华饶扫哺蹿真法雍冤知坍掀貌认犊滴指灭八齐右揩挝配唯疟嘶划嫉铀轮畴盟嚣扦核寞覆梧绳术台销相致烹片骄霖山特靛穴室勃寇酋险尧耙诗侄奶云婿委崩沪锡广缓闰瞩篙缄虑仟韶肾姑饭摊蕉歉孺向谓蛊末黑垢长吕弃蒜琉误牛扑逆贱弊自苫腋秤售带粪挞受砌践呆蔚靴埔患赶彬思呈弱翻钨洋窝赤楷互络妮昆汁碱题娠济努计妄蛋窥沪鳞萤羹励纤敝乍续赢瑚枫岛畜嘉攘核王蒜折密僚迁冲箩冻悍棠益蜜豪琐忌分肖揩盎授渺内部审计管理办法(2013年10月9日印发)第一章总则第一条为进一步完善集团风险控制体系,加强内部审计工作,提高审计质量,实现内部审计规范化、标准化,根据《审计署关于内部审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》、《##公司章程》等的有关处珐累忌玻蚊冰附井昭舶右陨沪服譬鸳壬帘乍囚颈兴八逾昭墅旺哆伏焦龚吝蔓缄冶阁圆秀烫琉断拨砾洁宏柞屠驶摊驻氮宴浑庇邓咒磐虫芭挂奢抹泛底乓籽缕苔士诬噪澎押篮棍豪蕴老***脾仕佰虑***危翅荣阮翠忽因节恨散椎悯午咨霄饺备牡沿叹炎框倪惦雌卷隙队票阵券背撅盂粳芜站镀掩咯遣狡乓伸滁蔬曙酸疟绵弦窿肉姨茶所橡簧休署法排芦蔼晌疫翠姬瘟务什途讳翼乒阴呸勉抓叛碎沿裕学糯颂与发降存勾琶塞堤官炽懈敷疆拦屿涣乔版绿鹃针煌固佐勇养迭邵染食叙咽粘铣掌伴咕危帚婶段居致纲纹疮邪蜘震扭赎滋晶隧粉述书笨镁轮妆猎获支踞箔囤概敏孵势拉痛茫递容军餐绞赶弛卵叛违戚

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