文档介绍:年度内部审核计划
第1篇:
年度内部审核计划审核目的:
1、通过内部审核,检查公司质量管理体系文件是否符合/继续符合TSGZ0004-20XX《特种设备制造安装、改造、维修、质量保证体系基本要求》的要求和是否稳定的为用户提供压力管道元件(阀门)以及法律法规的要求和需要。
2、通过内部审核,检查公司质量管理体系各项活动是否符合/继续符合质量管理体系文件的规定,质量管理体系运行是否有效、继续有效。
3、通过内部审核,检查公司质量管理体系文件和活动的不足和缺陷,采取纠正措施,进行质量改进,保证质量管理体系有效/继续有效运行和持续改进,满足顾客要求审核范围:特种设备制造安装、改造、维修、质量保证体系基本要求》的要求和是否稳定的为用户提供压力管道元件(阀门)以及法律法规的要求和需要。
2、通过内部审核,检查公司质量管理体系各项活动是否符合/继续符合质量管理体系文件的规定,质量管理体系运行是否有效、继续有效。
3、通过内部审核,检查公司质量管理体系文件和活动的不足和缺陷,采取纠正措施,进行质量改进,保证质量管理体系有效/继续有效运行和持续改进,满足顾客要求审核范围》
2、TQM/ASRG-20XX压力管道元件(阀门)制造质量保证手册
3、QSP/ASRG-20XX程序文件汇编
4、管理性文件、技术性文件
5、产品标准和产品图纸
6、法律法规等审核时间间隔安排:
1、首次内部审核:
2017年xx月xx日至2017年xx月xx日
2、第二次内部审核:
2017年xx月xx日至2017年xx月xx日审核组成员:
组长:
xx内审员:
xx备注:
没有发生的条款,在其条款后面用“-”进行标记。编制:
xx 管理者代表:
xx第2篇:
年度内部审核计划内审目的:
对本公司内部质量管理体系进行评审,系统的审核各部门的工作情况,提出并确定出现的各种问题和解决方案,评价并改进质量管理体系,确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。内审依据:
《质量手册》和《管理评审计划》内审时间:质量手册》和《管理评审计划》内审时间》、程序文件、作业指导书及相关支持性文件(相关法律、法规和标准)。4 审核组组长:
于红立第一组:
于红