文档介绍:企业内部控制管理制度—、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求,特制定本制度。第2条进行授权审批采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。,按照审批人的批准办理采购与付款业务。,采购员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。第4条专家论证适用情形对于重要和技术性较强的采购业务,采购部应当组织专家进行论证,实行集体决策和审批,防止决策失误而造成严重损失。第5条请购使用部门、仓储部门及其他相关部门根据企业采购预算、实际经营需要等提出采购申请,经部门负责人签字后,及时向采购部门提出采购申请。第6条审批采购经理、财务总监、总裁根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核、审批。×万元以内的,采购经理审批;采购额在××—××万元的,由财务总监审批;采购额在××—××万元以上的,由财务总监审核,总裁审批。,总裁审批。,审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。。,进行比质、比价,拟定供应商名单,经采购经理审核并提出参考意见,交总裁最终确定合格供应商名单。,采购员拟定采购合同后,交采购经理审阅,报相关负责人审批后签订购货合同。(1)采购计划范围内金额在×万元以内的采购项目合同,由财务部审核后交采购部签订购货合同即可。(2)采购计划范围内金额在×万元—××万元的采购项目合同,须交财务部审核、财务总监审批后交采购部签订购货合同。(3)采购计划范围内金额在××万元以上的采购项目合同,经财务总监审核、总裁审批后交采购部签订合同。(4)采购计划外的所有采购项目合同,须由财务部核对后,交财务总监审核,总裁审批后,签订购货合同。第8条验收质量管理部门根据企业有关验收规定对采购的商品进行验收,对于在验收中发现的问题应及时报告采购部门,采购员根据验收情况进行办理。,采购员需提出解决方案,报采购经理审批。,采购经理组织由管理层人员、质量管理部、财务部等部门开会共同讨论解决,解决方案报总裁审批后,采购部负责处理。,具体审核采购的各种单据和凭证是否齐备,内容是否真实,手续是否齐全,计算是否正确。×万元以内的,由财务总监审批;应付账款在××—××万元的,由总裁审批。×万元以内的,财务部负责人审批即可,应付账款在××—××万元的,报财务总监审批,在××万元以上的,由总裁审批。,交出纳办理货款支付,并通知采购员联系供应商。,按照《会计核算规定》及时、准确地编制记账凭证。、订购单、验收单、外购物资入库单、专用发票以及进口物资的报关单等支持性凭证附在记账凭证的后面,如凭证资料较多,也可另外装订成册,注明索引号后存档。、及时地登记入“存货”及“货币资金”、“应付账款”分类明细账中。。,审核其余额与企业“应付账款”余额是否一致,在考虑买卖双方在收发货物上可能存在时间差等因素之后,企业与供应商的月末余额应保持一致。,特制定本制度。第2条本企业内所有部门的请购,除另有规定外,均依本制度的规定办理。第3条责权单位。。。。、总裁根据权限审批采购项目。第2章请购审批规定第4条原材料或零配件的请购。。(1)原材料或零配件由需求部门根据采购计划或实际经营需要提出请购单。(2)仓库材料保管员接到请购单后,查看材料保管卡上记录的库存数,将库存数与生产部门需要的数量进行比较。(3)当生产所需材料和仓库最低库存量合计已超过库存数量时,