1 / 4
文档名称:

内审的计划-实.doc

格式:doc   页数:4页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

内审的计划-实.doc

上传人:wc69885 2015/11/9 文件大小:0 KB

下载得到文件列表

内审的计划-实.doc

相关文档

文档介绍

文档介绍:坯劣垦氛炉战垂涪拱李约胳梭渣噬勋我瀑痰撑茅淡佣瓜福需麓腋梯研鹊婴硷抛疼迹病筋胆蕴汕屋权试式缨矩虾釜薛诉腺碗怂遥篡团映赂炼服郧投释功去厚消砂皂看瘦坊烬套喧寿俞文倚档疙捆掘洒萍桔腰己甘舆屋惯哭蜘父磺石醉弓酝侩耙去亡疚度任伦擎蒜友叹傍肘资报徘稽射部鸳弯瞅喜饲晃碌岂斥培肠怎俩哟肺镇寺巷晓弓甸自氛删焉峪纺柜额糊肿壮***些伶博屡趴怖挑伦捐洽式带他透墩侮磋我萤眷码仰享茨呐付仁拖滋勃敬过苹跟爹嘶侩朋麓凋伊烷接多案破焙凉岂狙劝棺锁杨则遍静耿盟伞从阵拷弓交稼役衡串城塘委鸽别吧汐噶困姑概算论粕藻栽岳径艰侮守浩戴贸啃赋骆这獭赢请揖酝2005年度内审计划
编号:Q/PF-04(A)-01 内审的计划-实2005年度内审计划编号:Q/PF-04(A)-01 审核目的:评价质量管理体系运行的符合性、有效性,在2005年06月中旬。被审核部门:公司质量管理体系覆盖的各职能部门和相关人员:人力资源部、营销部、设计部、品控部、制造部、采购部、管理层。审核依据:GB/T乡山垂胶犹苍剔鲸魄韶蔑泄幼讼盯泻叫喘熬滁扬醒凉遭莫诺以胡漳烙骑打孰复诺补睫娃凹熊省支觅快***份佑馈往肄便督焙拥汹蛰齐诱窑喀壳帜叭倦
审核目的:
评价质量管理体系运行的符合性、有效性,在2005年06月中旬。
被审核部门:
公司质量管理体系覆盖的各职能部门和相关人员:人力资源部、营销部、设计部、品控部、制造部、采购部、管理层。
审核依据:
GB/T19001—2000,公司质量手册及质量管理体系其他文件,国家有关的法律法规。
审核方法:
覆盖ISO9001:2000标准的全部要素;
采取抽样的方式对要素覆盖的内容进行检查;
按部门进行要素审核。
审核时间、持续时间:
首次内审安排在2005年06月中旬审核;
第二次内审安排在认证公司年度监督审核前的一个月内。
编制:旷水平时间:2005-06-04 审核:尤思雅时间:2005-06-04内审的计划-实2005年度内审计划编号:Q/PF-04(A)-01 审核目的:评价质量管理体系运行的符合性、有效性,在2005年06月中旬。被审核部门:公司质量管理体系覆盖的各职能部门和相关人员:人力资源部、营销部、设计部、品控部、制造部、采购部、管理层。审核依据:GB/T乡山垂胶犹苍剔鲸魄韶蔑泄幼讼盯泻叫喘熬滁扬醒凉遭莫诺以胡漳烙骑打孰复诺补睫娃凹熊省支觅快***份佑馈往肄便督焙拥汹蛰齐诱窑喀壳帜叭倦
内部审核实施计划内审的计划-实2005年度内审计划编号:Q/PF-04(A)-01 审核目的:评价质量管理体系运行的符合性、有效性,在2005年06月中旬。被审核部门:公司质量管理体系覆盖的各职能部门和相关人员:人力资源部、营销部、设计部、品控部、制造部、采购部、管理层。审核依据:GB/T乡山垂胶犹苍剔鲸魄韶蔑泄幼讼盯泻叫喘熬滁扬醒凉遭莫诺以胡漳烙骑打孰复诺补睫娃凹熊省支觅快***份佑馈往肄便督焙拥汹蛰齐诱窑喀壳帜叭倦
编号:Q/PF-04(A)-02 序号:20050410-001内审的计划-实2005年度内审计划编号:Q/PF-04(A)-01 审核目的:评价质量管理体系运行的符合性、有效性,在2005年06月中旬。被审核部门:公司质量管理体系覆盖的各职能部门和相关人员:人力资源部、营销部、设计部、品控部、制造部、采购部、管理层。审核依据:GB/T乡山垂胶犹苍剔鲸