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上传人:一花一叶 2019/6/25 文件大小:18 KB

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文档介绍:蚅车费管理规定膃    深圳xxxxxx有限公司车费管理规定文件编号:dzhr031~版   次:a页   次:1/2实施日期:1.             目的为加强和规范车费报销作业管理,合理地控制差旅乘车费用,特制定本规定。2.             (项目)主管、经理负责公差人员车费的审核;;;。、施工/检修、业务洽谈等公务事项的。应有客户在《外出派工单》“客户确认”栏内签字,回到公司后交给部门主管;到公司各部门公干的,应有所到达部门的主管/经理在“确认”栏内签字;有些公干业务无法由客户或主管/经理签字确认的,派出部门(项目)主管/经理应予以核实该员工是否到达公干地点。:部门主管应亲自或安排人员对客户进行电话联系进行抽查核实,以确认该员工是否到达客户所在地或指定地点进行公干。《外出派工单》附于“报销单”后,且在“报销单”上注明起点、终点、车费。如:公司→华强北→观兰→公司。,要有节约观念,经理、主管因公务急需处理的可以乘坐豪华车外,其他员工一律不能乘坐豪华大巴。,确定各路段普巴、豪华巴车费标准,以作为报销车费的依据。,不予报销;若确属路线费用信息收集错误,应进一步调查核实,确定无误后予以报销。   深圳xxxxxxx有限公司车费管理规定文件编号:dzhr031~版   次:a页   次:2/2实施日期:。如有特殊情况(如取款、取/送卡等)需要打的的,应先报告主管、经理,由主管、经理请示主管总监批准后方可打的。否则的士费不予报销。,当天填报车费报销单后报主管、经理,部门(项目)主管、经理安排文员电话核实,主管、经理审核后报财务复核费用数额,再报主管副总核准。(项目)主管、经理出差的,当天填报后报主管总监,由主管总监安排人员核实,总监审核后报财务复核,再报主管副总核准。,再报分管副总批准。(项目)主管、经理应及时安排人员对员工公    干情况进行检查或抽查,以确认该员工是否按计划安排出差。,登记于《员工出差检查表》上。  下一页  以下无正文仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;ürdenpersönlichenfürStudien,Forschung,'étudeetlarechercheuniquementàde

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