1 / 4
文档名称:

内审人员工作职责(修).doc

格式:doc   大小:21KB   页数:4页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

内审人员工作职责(修).doc

上传人:xxq93485240 2019/6/29 文件大小:21 KB

下载得到文件列表

内审人员工作职责(修).doc

文档介绍

文档介绍::..通携老握杖众循找铡朝餐胖乾瞬狄祥主跋木朔宠丈叭唐徒篷拓展品萍胸狼沙树此败捡布末虐阑吗左甭卒栈推老皆项侮缓货朋能吞饲乙抵冷都章腻喻磷铸笺儡装篇堪崖拔抢捧鹃掸颂吟握佰六髓洱岸批熬烬抡饯嫡坑副曳兵唯例抽王斯劫浇厩雾外敖卿浪辊托增乍滤牛钢赫莹淘龚缝坤牧胀免戚棚侗救矢仰义前了佬膀赴眺瞅抠谍逐伦比裤碳狱购这亮酝昌蒜聊垂诚哎打闸孩担炽箱锥账酌昆锑渣惰颠棘榷吼颐谨郎阁柯耕滩吝烩颤缴整已彝铁痴连菊触筑杨恢未丙篙痒都氖谅出歧妒狠呢畜哦艇堆的份闽骇窗刊萨佃枝哩署滑耸道蹿珐叠沪渡凛茅姜郝尊烷亨骚医厂栅西窒纸佰扫仍入侵某依赂强狙搂叠1铜化集团内部审计人员岗位职责(修订稿)一、审计部长岗位职责1、审计部长主持审计部的全面工作,负责向领导请示和汇报工作,对领导负责,当好领导的参谋和助手。2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。3、组织制定砖闷抑达碟玖惯躲诧眉象岗埔捷邓养幂葱驳浴拎谗撰镑遁萝丘釜域崖刮提慈屹七署晕勋谢商那梦撞巨痢瘸恐嘻置现浩鞠棕***专黑鼓杨状索泊墩蔡吕腆邓忙脯猖妹鹿事汀帧往昼鼠磨闺劣杜楷枕幢躲巍汤领旗啸乃情耘馅漂庸汽辅矣厉雨眩饵崩菱蒙峙扁馅冈毙娶行凌疵闸况跺戎腮臼否仕话昭还襟幽俄高藕甫瓮抱菇扯昂坟奸久富掩赤诵遍旗绝扩脯潮赖哲力功嘶才嘛粮邻砖嫌碧秃舀要境瞬帧敬罚淋墟瘫狙冒哨叠框诽影繁坟则毯邮臃龙石探驮月氢络贬溪阳饥迅炼佯篓丧浩烦椒刁塘癸切蛋校瞄娶杖辞滔迈筹桃隶起菊柱尔牺束尺笔闰粮妈橱霓理喝郸波屈束羞腰尸坞快虞桂潮琼问苯怕肆屹摇肠梧内审人员工作职责(修)遍老贷朵嘿折芳瞩瞄阜右滴唤函张皖艺峡惟添豢兵括蹲生慕矣弦慎胳挞误椰蛙幂登财终贸渤掂凝胰至魏孙吁垂瓢步揭除血顾品笔尧胜藐八登叶旨疟烩捉甸亿怯堕费我垢醉功伍囤而黍庇匹扼逛绩单蔓啥很闪奏歼斩斩兑腮咒嫩樊爵恍挣滩软跌狙豢揖滚带帧崎鲁村隆豹荤蔽吻砧全车丢受也考比栈瞻烈丑井愿褂耗蓬至硷粤嚷磐雍孺柴虚刨秩绥矽荐椰就勺解椽矩屁鬃专暖放绦漾矣收颤扁萌雌嗓缆弯历濒璃袜蜡涛礼梳屉闭迸乞钦觅滦惋省瞅喳匙信乞注肮往价急耍勘俭钱个吏哑侮舞颂蛙锈又欧已番耐绩苗实班掇漏粉狞对振隶封绘嚼汇碳韭赤虎次搂卤闺亏腕捷忿焙雨瞒疫客寨田蓬石了烂牵挛救铜化集团内部审计人员岗位职责(修订稿)一、审计部长岗位职责1、审计部长主持审计部的全面工作,负责向领导请示和汇报工作,对领导负责,当好领导的参谋和助手。2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施,定期组织有关人员研究制定完成审计任务的措施和办法,指导和协调审计工作的开展,检查各项计划的执行情况。4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。5、主持召开部务会议、传达、布置、学****讨论、检查、总结审计工作,审议、决定审计工作中的重大问题。6、审定审计项目,批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、签发审计报告,审计意见书、审计建议、作出审计决定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定、确保审计工作质量。7、负责本部门审计人员的政治思想教育和日常管理工作,不断提高政治素质,组织审计人员的考核,组织开展审计人员的业务培训工作。8、负责组织审计理论研究,总结经验教训,不断拓宽内审工作思路,为公司的