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公司费用报销制度(企业财务制度)1 公司费用报销管理制度.doc

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公司费用报销制度(企业财务制度)1 公司费用报销管理制度.doc

上传人:raojun00001 2019/8/23 文件大小:45 KB

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公司费用报销制度(企业财务制度)1 公司费用报销管理制度.doc

文档介绍

文档介绍:公司费用报销制度(企业财务制度)1公司费用报销管理制度公司费用报销制度第一章:总则第二章:费用报销基本制度及基本流程第三章:报销时间的具体规定第四章:借款标准及流程第五章:费用审批管理第六章:附则第一章:总则第一条:为了加强公司的管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条:本制度根据公司的实际情况,将报销分为差旅费、行政费、招待费、交通费、通讯费、培训费及资料费、会议费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条:本制度适用公司总部及各下属公司。第二章:费用报销基本制度及基本流程第四条:报销人必须取得合法有效的报销单据(发票),且单据(发票)背面有经办人签字。第五条:费用报销单填写及票据粘贴要求:1、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴;5、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大小排列;6、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;7、报销单据一律用黑色钢笔或水笔填写;8、报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准;9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单;第六条:单笔报销总额超过3000元,需要提前一天通知财务备款。第七条:在一个预算期内,各项费用的累积支出原则上不得超出预算,超出预算纳入对部门负责人的考核,特殊情况需公司负责人审批并执行追加预算程序。第八条:费用报销基本流程:经办人填写报销单→部门负责人审批签字→财务负责人审批→公司负责人审批→出纳审核并付款→经办人领款签字第九条:差旅费报销1、“出差申请单”,注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人、公司负责人审批签字。“出差申请单”填写“借款申请单”,由部门负责人批准,公司负责人审批,财务负责人核准后方可借款,原则上前次出差没有报销,本次出差不予借款。“出差申请单”规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报销。,报销单需有同行人员签名确认。,根据差旅费标准填写“费用报销单”,后附“出差申请单”,执行费用报销流程。2、,实际发生额未达到住宿标准金额,差额不予补偿,超出住宿标准部分由出差人自行承担。,12点之前出发及12点之后返回按一天计算,反之则按半天计算。,原则上采用额度内实报实销形式,特殊情况需要上报公司负责人审批。,回来后补办招待申请程序。、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。。