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审计报告征求意见稿参考格式_201392710284doc.doc

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文档介绍

文档介绍:审计报告

被审计单位:宁波市住房公积金管理中心
审计项目:宁波市住房公积金管理中心宁海
分中心2010年度财务收支审计
宁海县审计局:
根据《中华人民共和国审计法》第**条的规定及我局宁审*通[****]**号审计通知书,我们审计组自****年**月**日至****年**月**日,对****(被审计单位全称或者规范简称。写全称时还应注明“以下简称****”)****(审计范围)进行了审计,****(根据需要可简要列明审计重点),对重要事项进行了必要的延伸和追溯。****(被审计单位简称)及有关单位对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责。现将审计情况报告如下:
[说明:

,应注明。
,应当写明。
一、被审计单位基本情况
***********************************************************************************************。
[说明:
、资金或者项目的背景信息,如被审计单位性质、组织结构;职责范围或经营范围、业务活动及其目标;相关财政财务管理体制和业务管理体制;相关内部控制及信息系统情况;相关财政财务收支情况
;适用的绩效评价标准等。

,如必须引用,应当注明来源。]
二、审计评价意见
审计结果表明****************************************
******************************************************************************************。
[说明:
,依照有关法律法规、政策及其他标准,对被审计单位的财政收支、财务收支及其有关经济活动的真实、合法、效益情况进行评价。
,也包括对审计发现的主要问题的简要概括。
,对审计过程中未涉及、审计证据不充分、评价依据或者标准不明确以及超越审计职责范围的事项,不发表审计评价意见。


、适当,以写实为主。]
三、审计发现的主要问题和处理(处罚)意见
*************************************************************************************************。
[说明:
、影响绩效的突出问题、内部控制和信息系统重大缺陷等。
、财务收支问题的,一般应表述违法违规事实、定性及依据、处理或处罚意见及依据;反映影响绩效的突出问题的,一般应表述事实、标准、原因、后果,以及改进意见;反映内