文档介绍:项目本年预算本年实际上年同期预算完成同比增减额同比增减率售电单价可控费用目标利润流动资产周转率单位:万元,次,元/千千瓦时2014 年 1 月预算执行情况分析模板(供电单位)一、业绩考核指标完成情况1-*月,公司(××指标)累计 万元,完成预算 %,同比增加 万元,增长 %;售电单价累计 元/千千瓦时,比预算高 元/千千瓦时,同比提高 元/千千瓦时;流动资产周转率累计 次/年,比预算高 次,同比提高次。按进度计算,未完成预算的有:(××指标)累计 万元,完成预算 %,同比增加万元,增长 %,未完成预算的主要原因是(简明扼要,量化)。业绩考核指标情况表二、收入成本情况(一)售电收入1、售电量累计售电量 亿千瓦时,完成预算 %,同比增加 亿千瓦时,增长 %。拉动售电量同比增长的主要因素:一是 用电量增加亿千瓦时,增长 %,主要原因是 ;二是 用电量增加 亿千瓦时,增长 %,主要原因是 。用电量同比减少 亿千瓦时,降低 %,主要原因是 。(商洛、安康、渭南)外送周边电量 亿千瓦时,同比增加 亿千瓦时,增长 %,主要原因是 。2、售电单价累计售电单价 元/千千瓦时,比预算高 元/千千瓦时,同比提高 元/千千瓦时。从影响因素看:各类用电电量结构变化拉动售电单价同比提高 元/千千瓦时,各类用电电价水平变化拉动售电单价同比提2高 元/千千瓦时。从用电类别看:拉动售电均价同比提高的主要因素,一是用电拉动售电均价提高 元/千千瓦时,主要原因是 ;二是 用电影响平均售电单价同比提高 元/千千瓦时,主要原因是 。用电影响平均售电单价同比降低 元/千千瓦时,主要原因是 。3、售电收入累计售电收入 万元,完成预算 %,同比增加 万元,增长 %。从影响因素看:售电量增长增收 万元,售电单价提高增收 万元。从用电分类看:拉动售电收入增长的主要因素,一是收入增加 万元,增长 %,主要原因是 ;二是 收入增加 万元,增长 %,主要原因是 。收入同比减少 万元,降低 %,主要原因是。3项    目本年预算本年实际上年同期预算完成同比增减额同比增减率1、售电量2、售电单价3、售电收入其中:售电量增长增加收入-----售电电价提高增加收入-----(商洛、安康、渭南)外送周边收入 万元,同比增加万元,增长 %。售电收入情况表单位:万元(二)其他电力收入1、农维费收入 万元,完成预算 %,同比增加 万元,增长 %。其中售电量增长增收 万元,执行新的趸售结算政策少返还农维费 万元。2、自备电厂系统备用费收入 万元,完成预算 %,同比增加 万元,增长 %,主要原因是 。3、高可靠性供电收入 万元,完成预算 %,同比增加万元,增长 %,主要原因是 。4、临时接电收入 万元,完成预算 %,同比增加万元,增长 %,主要原因是 。其他电力收入情况表4项    目本年预算本年累计上年同期预算完成%同比增减额同比增减率输电费折旧费工资社会保险费农维费支出可控费用其中:成本类业务预算其他可控费用其他相对可控费用合    计项        目本年预算本年累计上年同期预算完成同比增减额同比增减率高可靠性供电收入自备电厂系统备用费收入临时接电收入农村电网维护费收入合        计单位:万元(三)输配电成本1、总体情况累计发生输配电成本 万元,完成预算 %,同比增加万元,增长 %。 其中:(重点分析说明各成本项目预算执行偏差、同比变化较大的原因;折旧费、其他自控费用为固定分析内容)。输配电成本情况表单位:万元2、农维费支出5项    目本年预算本年累计上年同期预算完成%同比增减额同比增减率折旧费工资社会保险费职教经费农维费专项成本其他费用合    计项    目本年预算本年累计上年同期预算完成%同比增减额同比增减率业务招待费公务车辆使用费出国人员经费会议费客服及商务费用合计累计农维费支出 万元,完成预算 %,同比增长 %。其中:(重点分析说明各成本项目预算执行偏差、同比变化较大的原因)。农维费支出情况表单位:万元3、“三公”经费及会议费累计发生 万元,完成预算进度 %,同比增加 万元,增长 %。 其中:(重点分析说明各项费用预算执行偏差、同比变化较大的原因)。“三公”经费及会议费情况表单位:万元6(四)其他业务收支累计其他业务收入 万元,完成预算 万元,同比增加 万元。其中:(重点分析说明各业务类别收入预算执行偏差、同比变化较大的原因)。累计其他业务成本预算 万元,完成预算 万元,同比增加 万元。其中:(重点分析说明各业务类别成本预算执行偏差、同比变化较大的原因)。其他业务利润预算 万元,实际完成 万元,同比增加万元。(五)其他损益因素分析重点说明营业外收支、资产减值损失等方面预算执行偏差、同比变化较大的原因。三、资产负债情况期末资产总额 万元,比年初增加 万元。其中:(重点分析变化较大