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浅谈内审准备相关工作.doc

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浅谈内审准备相关工作.doc

上传人:pppccc8 2019/9/26 文件大小:39 KB

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浅谈内审准备相关工作.doc

文档介绍

文档介绍::..浅谈内审准备做好内部质量审核是确保质量管理体系有效运行的重要坏节。无论是检查质量管理体系文件与IS09001:2000质量管理体系标准的符合性、充分性、适宜性和可操作性,还是检杳木企业质量管理体系文件在贯彻执行过程中的符合性、充分性、有效性和效率,充分的准备工作都是必不可少的。我公司在贯彻质量管理体系初期,曾经冇过在内审过程中,特別是进入现场审核时,由于准备工作做的不充分而造成的被动和尴尬的教训,既耽谋了时间,乂浪费了人力、物力。吸取教训之后,采取集中并仿外审的形式,力争把内审准备工作的关键内容尽量做得周全细致,这项措施为我公司提高内审实效起到了保证作用,从而使企业受益。主要做法是在首次会议、现场审核提纲、末次会议等重点环节做好准备工作。:签到表、不合格项报告表格、领导讲话提纲、纠正和预防措施表、现场审核检查表、审核准则并安排会议记录人等。其中:编好内审工作计划、成立审核小组、対内审员进行培训、审核沟通是开好首次会议的关键。,编制年度内审计划。在每次进行内审Z前,还要编制详细的内审工作计划。内容包括:审核II的、审核范围、审核准则、审核时间及审核LI程女排表、审核组及注意事项等。例:xx年笫x次内部审核工作计划,应包括的主耍内容有:①审核目的(确定公司质屋管理体系对标准的符合性,评价公司质量方针和质量H标的实现程度,验证质量管理体系是否适宜、充分、运行有效,为迎接外审做准备等);②审核范F同(所有与质量管理体系相关部门,如:生产部门、工程技术部门、机械制造部门、物资供应部门、科研开发部门、人力资源部门、市场开拓部门、办公室及牛产制造车间、物资仓库、图书档案馆等场所的质量活动);③审核依据(IS09001:2000质暈管理体系要求、质暈手册、程序文件、执行性文件、其他相关的国家法律、行政法规和行业标准规范及金业规章制度等文件);④审核时间与地点(XX年x月xH开始,具体时间详见〈内审日程安排表〉;地点在办公楼第x会议室);⑤审核纟R(组长:XXX组员:XXX);⑥相关事宜(各部门领导如果对审核时间及审核员的安排有异议,请在审核开始日期前三夭与XXX部门联系,在条件允许的情况卜,尽可能考虑给予调整;木计划呈报公司领导,发至被审核部门及内审员)。由编制人(审核组长)签字、审核人(职能部门经理)审核签字、批准人(管理者代表)批准后即可发放。内审日程安排表要淸楚地列出:日期、时间(含首末次会议、内审组工作会议)、审核部门、审核内容、审核员的对应关系。,涉及金业的硬件质量和软件能力,内容多、范围广、工作量大,只冇在严密的组织领导下(也是标准的要求),挑选即冇理论知识又冇实践经验的内审员,进行客观、公止、认真细致的工作,才能达到审核目的。因此,在内审员的任用上,要选择取得IS09001:2000质量管理休系内审员培训合格证书并具有采购、技术、质量、管理等或其中之一项业务专长的人员,持证上岗。内审员只冇经过总经理授权,才能参加公司质量管理体系内审工作。在成立审核组同时,任命审核组氏。组长主要负责编制内审工作计划、审核检查