1 / 6
文档名称:

内部审计报告格式模板.doc

格式:doc   大小:35KB   页数:6页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

内部审计报告格式模板.doc

上传人:小点 2019/11/15 文件大小:35 KB

下载得到文件列表

内部审计报告格式模板.doc

文档介绍

文档介绍:--------------------------校验:_____________-----------------------日期:_____________内部审计报告格式模板致:由:日期:关于:一、背景我们受XX集团董事会委托,每年度需对各子公司及合营公司的内部控制进行一次评价。二、目的进行内部控制评价是对相关内部控制的设计与执行状况进行整体评价。并依据评价结果对发现的内部控制设计或执行缺陷提出我们的改善建议。以使内部控制合理合规,达到纠错防弊,提高效率的目的。三、范围业务范围:本次审计涉及的业务流程期间范围:本次审计涉及的期间四、方法此次内部控制评价过程中,我们依据《内部控制基本规范》、《内部控制应用指引》及其解读与XX集团的相关政策规定及相关法律法规的要求。采用了访谈、查阅相关资料、实地察看及穿透测试等工作程序。五、说明说明审计过程中受到的局限及可能对审计结论造成的影响或其他特别事项。六、总体结论依据审计范围所提业务流程排列,并依各业务流程的作业点进行评价表达,不但要提出发现的问题,也要对没有问题点的环节予以肯定说明。(如货币资金)环节发现风险建议备注制度相关制度健全,规定完善,符合业务需要无无授权授权清晰,执行到位无无分工出纳兼任应收账款会计篡改应收记录,截留收款出纳不应兼任应收账款记录详见“发现与建议”问题1资金预算预算完整,符合实际需要无无现金管理没有盘点无法保证资产安全完整应每月末予以盘点详见“发现与建议”问题2银行存款管理银行账户管理到位,可以保证资产安全完整无无票据管理票据管理完善,不存在漏洞无无印章管理印章管理符合制度要求无无网银业务网银业务分工合理、申请合规、执行顺畅、监督到位无无备用金及借款备用金及借款申请合理、审批合规、后续管理到位、监督完整无无 .……4.……七、具体审计发现与建议根据审计总体结论中所列示的问题,分项进行具体阐述。对每一问题的阐述都应分为审计发现、产生原因、造成影响和审计建议四个方面进行,被审单位管理层有不同意见的,还需列出管理层的回应。问题1:用一句话概括,明确指出问题所在。(对应审计总体结论)①审计发现:具体描述审计发现的问题,同时须举证证明问题确实存在。②原因分析:对问题产生的

最近更新

人参属植物低极性皂苷的制备及抗菌活性研究 2页

仁爱版八年级英语上册Unit 3 Topic 1重点知识.. 4页

仓库管理系统的设计与应用论文 5页

京津冀区域旅游一体化开发潜力要素研究 2页

产纤维素酶菌株的筛选和枯草芽胞杆菌内切葡聚.. 2页

产品识别方法论初探 2页

会计毕业专题分析实习报告范例5篇 23页

保安岗位职责及工作内容 8页

交替口译中视觉非语言行为对信息理解的作用 2页

信息技术教育与综合实践活动课程整合教学模式.. 4页

亚硫酸盐分泌量提高的啤酒酵母菌株的构建 2页

亚洲玉米螟哈尔滨种群发生规律与滞育的研究 2页

全国93所大学考研率排行榜 4页

公交车语音报站系统设计 47页

公司网络维护月度报告范文 4页

精品建筑师一级真题题库A4版可打印 28页

关于校园的环保建议书作文(精选7篇) 5页

云南—米红外太阳塔真空封窗减反膜膜系设计 2页

自然作文锦集9篇 6页

自考毕业登记表自我鉴定400字(精选5篇) 4页

致光头强的一封信 3页

分公司非车险风勘管理 7页

致跳远运动员的广播稿15篇 9页

创新方法论智慧树知到课后章节答案2023年下西.. 15页

艰难的400米跑作文350字(整理14篇) 8页

艺术节的相关作文4篇 3页

加强科创人才培育实施方案 7页

劳务工管理考核细则范文(五篇) 27页

题目通过本次课程的培训和研修你一定对自己的.. 2页

统信UOS怎么安装HP打印机 1页