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公司治理与内部会计控制信息披露相关性研究.pdf

上传人:minzo 2014/3/28 文件大小:0 KB

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文档介绍

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之料拆签字日朝:≥叫二年;月浙江理工大学研究生学位论文原创性声明内容,也不包含为获得逝婆墨三盘堂或其他教育机构的学位或证书而使用本人郑重声明:本人格守学术道德,崇尚严谨学风。所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行研究工作所取得的研究成果。除文中已明确注明和引用的内容外,本论文中不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的作品及成果的过的材料。论文为本人亲自撰写,本人对所写的内容负责,并完全意识到本声明的法律后果由本人承担。学位论文作者签名:
指导教师签名:币栅不保密影/矗材婚日期:沙/旯缕┤日期:年弓月寥日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解逝’江墨墨盘堂有关保留、使用学位论文的许论文被查阅和借阅。本人授权逝姿垄三盘堂可以将本学位论文的全部或部规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交本论文的复印件和电子版,允分内容编入有关数据库进行检索和传播,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存或汇编学位论文。在年解密后使用本授权书。本学位论文属于保密口,学位论文作者签名:
摘要本文以沪深两市的年的抑靼迤笠滴Q芯慷韵螅莶普堪洳的个内部会计控制规范,构建评分表,运用内容分析法对内部控制自我评估报告进行打分,,分析了导致我国目前内部会计控制信息披露质量较低公司内部治理和公司外部治理两个层面的原因。从公司内外部治理角度分析公司治理对内部会计控制信息披露的影响,运用因子分析法和线性回归法探讨公司内部治理,具体包括:内部股权激励、内部薪酬激励、内部治理独立性、内部会议次数、内部评价意见;公司外部治理,具体包括:外部市场治理、外部社会治理、:内部治理独立性、内部评价意见、外部社会治理、外部监管治理与内部会计控制信息披露质量正相关,内部股权激励、内部薪酬激励、内部会议次数、:公司内部治理、公司外部治理、内部会计控制信息披露浙江理工大学硕士学位论文摘要
浙江理工大学硕士学位论文摘要Ⅱ
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