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醴陵市政务服务中心.doc

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醴陵市政务服务中心.doc

上传人:iris028 2020/4/22 文件大小:35 KB

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醴陵市政务服务中心.doc

文档介绍

文档介绍:醴陵市政务服务中心2019年度部门预算公开目录第一部分醴陵市政务服务中心2019年部门预算和“三公”经费预算说明部门职能职责部门收支概况三、名词解释第二部分醴陵市政务服务中心2019年度部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、部门支出总表(分类)五、部门基本支出预算表六、部门收支预算总表七、一般公共预算支出情况表一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助政府性基金预算支出情况表政府经济科目支出支出预算总表“三公”等经费预算财政拨款情况表整体支出绩效目标申报表项目绩效目标申报表第一部分醴陵市政务服务中心2019年部门预算和“三公”经费预算说明一、部门职能职责本部门主要职责是:承担全市政务公开服务事项的管理;对乡镇、街道便民服务中心的管理进行监督、指导;完成市委、市人民政府交办的其他工作等。二、部门收支概况2019年部门预算编报范围为本部门。收入既包括公共预算和政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括基本运行的经费,也包括政务大厅运转等专项经费。本部门无下属预算单位。(一)收入预算:,其中,;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入0万元。(因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。)(二)支出预算:,其中,,。具体安排如下::,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。:2019年年初预算数为8万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。预算收支增减变化情况说明:,,主要原因是工资福利支出减少。(三)机关运行经费安排情况:,,增加的主要原因是:人员工资标准提高,造***员经费上涨。(四)政府采购预算:2019年年初预算数为31万元。包括:政府采购货物15万元;服务类16万元(其中会议3万元,印刷10万元,培训3万元)。(五)国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,本部门共有办公及业务用房1200平方米(租赁中国银行醴陵支行办公楼);无公务车辆;单位无价值200万以上大型设备。(六)重点项目预算的绩效目标说明:本部门共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排8万元,编制绩效指标1个,其中:重点项目1个,财政预算安排8万元,编制绩效指标1个。(七)“三公”等经费预算:2019年“三公”经费预算数2万元,其中:公务接待费2万元、无公务用车购置及运行费、无因公出国(境)费。会议费3万元;培训费3万元。“三公”经费预算数增减变动说明:2018年“三公”经费预算数6万,2019年比上年减少4万元,原因是厉行节约。三、名词解释