文档介绍:审计报告征求意见书内审[201*]***号根据《审计法》第四十条有关审计程序的规定,现将关于对卅洞志任期经济责任的审计报告发给你们征求意见。请在收到审计报告之口起五个工作口内提出书面意见并送交我处。如在规定期限内未提出书面意见,视为无异议。浙江迦南科技股份有限公司审计部被审计单位意见:被审计单位:(盖章)签名:H期:附件十八:审计报告征求意见书审计报告征求意见书(一)向被审计单位征求意见审计报告征求意见书(被审计单位名称):根据《屮华人民共和国审计法》第三十九条的规定,现将XXXX年XX月xxH至XXXX年XX月XxH对XXX同志自XXXX年XX月至XXXX年XX月在你单位任(职务:处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等)期间的经济责任的审计报告送给你们征求意见。请在收到审计报告之FI起五FI内提岀书而意见,送交审计组。如果在规定期限内没有提出书而意见,视为无意见。附:审计报告审计组长签名xxxx年xxJ]xxB(-)向被审计领导干部征求意见审计报告征求意见书XXX同志:根据《屮华人民共和国审计法》第三十九条的规定,现将XXXX年XX月xxH至XXXX年XX月XxH对你自XXXX年XX月至XXXX年XX月在(任职单位)任(职务:处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等)期间的经济责任的审计报告送给你征求意见。请在收到审计报告之口起十口内提出书而意见,送交审计组。如果在规定期限内没有提出书而意见,视为无意见。附:审计报告审计组长签名XXXX年XX月XX口关于**(单位)****年度****的审计报告(征求意见稿)根据《中华人民共和国审计法》第燃,我局于知*年圳*日至炯炬,对幻单位知希年度桂炜进行了审计(就地审计或报送审计)。与审计相关的会计资料、其他证明性材料由幻单位提供,并由该单位对这些资料的真实性和完整性负责。我局是依据提供的资料,按照国家审计准则及其他有关法律、法规、规章实施审计。在审计过程屮,我局审计人员结合幻鈕单位实际情况,(重点审计了gWoWoW伙延伸审计或调查了知0伙七加等单位,并)实施了(包括抽查会计记录等)必耍的审计程序。一、 被审计单位(或被审计项目、事项)的基本情况包括被审计单位的经济性质、管理体制、财政、财务隶属关系或国有资产监督管理关系,以及财政财务收支状况等(根据提供资料反映的被审计单位组织的财政、财务收支情况或资产、负债、所有者权益及损益状况等,该审前财政、财务情况也可合并到审计结果内容屮一起反映)]二、 审计结果(一) 财政、财务收支(或资产、负债、所有者权益及损益)情况(二) 审计发现的主要问题(写法参考:一般是将同类问题归纳在一起,这样可以使报告所反映问题条理清楚,重点突出。对每一个具体问题的写作,先叙述违纪事实,交代清楚问题的产生的原因、时间、责任人、违纪金额等等,然后根据国家的法律法规的规左,确是违纪问题的性质。按序分类、分别排列)三、审计评价(即根据审计实施方案规定的审计口标,以审计结果为基础,经过分析研究,对被审计单位财政收支、财务收支真实、合法和效益情况发表评价意见)评价程序:1审计组应当在审计报告中提出审计评价的初步意见,审计机关审定审计报告,对被审计单位提出评价意见(依据《审计机关审计事项评价准则》第十条)。2作出审计评价时,应首先对所审查的财政财务收支的总体情况进行说明,并评价被审计单位取得的成绩和存在的问题(依据《审计机关审计事项评价准则》第•■一条)。(审计杳出的被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支行为需要依法处理处罚的意见以及法律、法规、规章依据,有关移送处理的意见。初步意见先要严,以免正式处理处罚时被动)五、改进意见和建议(必要时)(主要针对审计屮发现的问题,就被审计单位如何进一步加强财政、财务收支管理、内部控制制度以及相关管理制度提出改进意见和建议,以促进被审计单位完善内部控制制度,改进相关的管理工作。提出的建议必须有针对性,可操作性,要与审计发现的问题紧扣起来,切忌离题万里,泛泛而谈,让人不知所云)被审计单位对审计报告的意见被审计单位名称:审计承诺书武汉科技大学:本公司承接武汉科技大学 工程建设,为顺利完成本工程结算审计工作,特承诺如下:1•同意接受武汉科技大学审计处对本工程组织的工程结算审计工作(含内审及外委),严格执行武汉科技大学审计文件规定及审计程序,积极配合审计丁作。遵循国家和地方政府关于建设工程的相关法规,本着实事求是的原则编制工程结算,及时提交审计所需资料(包括审计过程中审计处要求提供的澄清性、证明性文件),保证送审资料的真实性;3•对于结算书中少报、漏报、少算、错算的内容,同意可视为对贵校的优惠让利;同意审计处对结算资料中手续不全或明显失真的签证文件不予采纳或予以纠正;同意执行武科大办[2006J22号文第二十八条,“为了避免送审资料与