文档介绍:内审[201*]***号
********:
根据《审计法》第四十条有关审计程序的规定,现将关于对***同志任期经济责任的审计报告发给你们征求意见。请在收到审计报告之日起五个工作日内提出书面意见并送交我处。如在规定期限内未提出书面意见,视为无异议。
浙江迦南科技股份有限公司审计部
*年*月*日
被
被审计单位意见:
被审计单位:(盖章)
签 名:
日 期:
附件十八:审计报告征求意见书
审计报告征求意见书
(一)向被审计单位征求意见
审计报告征求意见书
(被审计单位名称):
根据《中华人民共和国审计法》第三十九条的规定,现将××××年××月××
日至××××年××月××日对×××同志自××××年××月至××××年××月在你单位任(职务:处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等)期间的经济责任的审计报告送给你们征求意见。请在收到审计报告之日起五日内提出书面意见,送交审计组。如果在规定期限内没有提出书面意见,视为无意见。
附:审计报告
审计组长签名
××××年××月××日
(二)向被审计领导干部征求意见
审计报告征求意见书
×××同志:
根据《中华人民共和国审计法》第三十九条的规定,现将××××年××月××日至××××年××月××日对你自××××年××月至××××年××月在(任职单位)任(职务:处长、院长、主任、所长、经理、董事长、厂长等)期间的经济责任的审计报告送给你征求意见。请在收到审计报告之日起十日内提出书面意见,送交审计组。如果在规定期限内没有提出书面意见,视为无意见。
附:审计报告
审计组长签名
××××年××月××日
关于**(单位)****年度****的审计报告
(征求意见稿)
根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局于****年*月*日至*月*日,对****单位****年度****进行了审计(就地审计或报送审计)。与审计相关的会计资料、其他证明性材料由****单位提供,并由该单位对这些资料的真实性和完整性负责。我局是依据提供的资料,按照国家审计准则及其他有关法律、法规、规章实施审计。在审计过程中,我局审计人员结合****单位实际情况,(重点审计了********,延伸审计或调查了****、****等单位,并)实施了(包括抽查会计记录等)必要的审计程序。
一、被审计单位(或被审计项目、事项)的基本情况
[包括被审计单位的经济性质、管理体制、财政、财务隶属关系或国有资产监督管理关系,以及财政财务收支状况等(根据提供资料反映的被审计单位组织的财政、财务收支情况或资产、负债、所有者权益及损益状况等,该审前财政、财务情况也可合并到审计结果内容中一起反映)]
二、审计结果
(一)财政、财务收支(或资产、负债、所有者权益及损益)情况
(二)审计发现的主要问题
(写法参考:一般是将同类问题归纳在一起,这样可以使报告所反映问题条理清楚,重点突出。对每一个具体问题的写作,先叙述违纪事实,交代清楚问题的产生的原因、时间、责任人、违纪金额等等,然后根据国家的法律法规的规定,确定违纪问题的性质。按序分类、分别排列)
三、审计评价
(即根据审计实施方案规定的审计目标,以审计结果为基础,经过分析研究,对被审计单位财政收支、财务收支真实、合法和效益情况发表评价意见)
评价程序:
1审计组应当在审计报告中提出审计评价的初步意见,审计机关审定审计报告,对被审计单位提出评价意见(依据《审计机关审计事项评价准则》第十条)。
2作出审计评价时,应首先对所审查的财政财务收支的总体情况进行说明,并评价被审计单位取得的成绩和存在的问题(依据《审计机关审计事项评价准则》第十一条)。
四、审计处理(处罚)意见
(审计查出的被审