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库房管理规定.docx

上传人:guoxiachuanyue007 2020/9/1 文件大小:18 KB

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库房管理规定.docx

文档介绍

文档介绍:物资采购、报帐与库房管理制度为了库房管理工作有序、可控,特制定以下规定:在日常工作中,库房一切工作指标应与公司财务相关要求相符。,并接受主管监督指正。,并协助库管员共同推动库房工作的全面提高。,库管员下班或是长时离开库房前,须先检查、排除安全隐患后,再锁好库房,做到钥匙随身携带(严禁钥匙乱丢乱放) 。,应关门插锁(严禁库管员不在库房时敞开库房门现象) 。,每次经济处教 5元。遇非上岗日,或是无人上班时间段,严禁私开库房门(领导同意的例外)。,未经库管员允可,严禁擅自踏入库房禁区。,库管员应承担起监管责任,须跟随进行(确保其取放物资始终在自己的视野范围内)。,库管员应制止性提示。,或是经提示也不予改正的违规行为,每人次经济处教 5元,情况严重的,必要时加倍处教。,填写《请购单》,主管领导实施审核。、品牌、规格型号、技术要求、数量、用途等应全面、详尽、正确,不得出现似是而非情形;前期已出现采购不合格情形的,应加入提示性内容,应最大限度避免因申购记录描述问题导致的采购物资非所需物资情形。。采取集中申购为主,零星申购为辅的方式进行;为了避免加大采购成本,集中申购时应全面、周密计划,尽可能减少零星采购次数。:根据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与《生产计划》 ,结合产品、物资库存情况,得出近阶段应生产产品可能的需求物资,全面掂量、集中提出物资申购总体计划;平时,再据实际变数情况,酌情、适时提出(零星)申购计划加以补充。:由使用者提出,并经主管同意;为避免申购过多,应查库有无,再按实际需求申购;严禁擅自加大购置数量。523呆滞物资:不合格的、存在问题的,或是规格型号不符、包括已停止使用的物资,一旦发现,库管员应第一时间隔离区分,做好标识与记录,防止混淆,避免再使用,及时上报处理;严禁再申购。《请购单》,统一分派采购人员实施采购;为了避免误购非需物资,采购人员应认真了解《请购单》记录,同时,不得出现无有效凭据或不照单进行的超范围采购行为。否则,未经特定领导批示同意不得办理入库手续,且不能费用报销。,应质优价廉,做到货比三家与谨慎下单。对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性认真予以验证,努力避免不符合导致的调 /换/退货情形出现。,尤其是面对异地或是信誉不确定的商家,采购人员须防患于未然,避免不法侵害,支付货款前,做到跟进有效防范措施:先全面验证对方资质,再对可能出现的不利因素在合同中予以明确约定, 按规与对方签订有效《采购合同》。在付款前,同时做到对方资质复印件与《采购合同》原件一并交行政办存档备用。、收据或发票等有效售货凭证,并做到随所采购物资一同转公司库房验证。