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廉洁风险点岗位防控措施.doc

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廉洁风险点岗位防控措施.doc

上传人:sunhongz9 2020/9/8 文件大小:50 KB

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廉洁风险点岗位防控措施.doc

文档介绍

文档介绍:廉洁风险点岗位防控措施审核:二0一二年九月目录涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程..................................1一、印章使用管理................................................1二、报帐管理....................................................2三、员工招聘及干部选拔录用管理..................................2四、物资出库管理................................................4五、废钢回收及报废物资出售管理..................................5六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理........6廉洁风险点岗位防控措施..............................................8一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施..............................8二、劳资员岗位廉洁风险防控措施.................................10三、库工岗位廉洁风险防控措施...................................12四、业务中心岗位廉洁风险防控措施...............................15五、押运员岗位廉洁风险防控措施.................................17六、门卫岗位廉洁风险防控措施...................................18七、采购员岗位廉洁风险防控措施.................................19八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施.........................24九、主管会计岗位廉洁风险防控措施...............................25十、出纳岗位廉洁风险防控措施...................................271/31涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程一、印章使用管理(一),导致印章丢失、被盗,又未及时报告并采取有效补救措施,造成公司利益损失;,造成公司利益损失或谋取私利;(二)管理流程保管押印的提出审批签字不予押印部门负责人批准一经理批准重要函件、合一办公室主任批准般票据、业务单据等需负责人财务报表、同、般函件、证明、介绍签字的上报材料等信、上报材料等押印登记押印(三)涉及岗位办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中心1/31二、报帐管理(一),未经公司领导批准私自报销个人开支;,造成假发票入帐或重复报帐;、模仿领导签字,私自报销个人开支;(二)管理流程经办人凭原始票据填写报销申请单部门主管领导审核业务票据真实性事项、金额、并签字不符合不予报帐符合经理审批签字财务部门复核出纳给予报销入帐(三)涉及岗位部门主管、会计、出纳三、员工招聘及干部选拔录用管理(一)廉洁风险点2/,将不符合录用条件的人员列入录用名单;;,未按规定召开领导班子会集体讨论决定;(二)管理流程领导班子会议讨提出需求计划和论确定人事部门发布公告报名或民主推荐报上级单位审批招聘或任职条件负责人面试领导班子会议讨论确定资格审查确认需报上级单位审批公示宣布试用考察形成考核结果,班子会议通过办理转正手续(三)涉及岗位劳资员、部门负责人、公司领导、办公室3/31四、物资出库管理(一),发货核对不认真,导致货物超发错发,造成公司利益损失;,为客户货物出库提供便利,扰乱公司正常生产次序;,私自将产品标签置换、销毁、造假,故意错配出货单据,造成换发、超发,导致公司利益损失;,谋取私利造成公司利益损失;,造成公司利益损失;(二)管理流程客户提供提货合同、提货依据及有效身份证明等出库要提货依案中心核对备务业据,通知提货方付款金额及(提货户准客求依据给业务中心事项到财务处付费心核务中按要求付费后,在出库,生产、仓储工段按出库明细单要求,组织出库,客户对货物、数量、质量签字认可,开具出门证业方)明细上签字盖章(发票复印件备案)并开具出库单及附相关出库明细单交仓储工段司机到门卫