文档介绍:审计纪律执行情况汇报材料撰写人:___________日期:___________审计纪律执行情况汇报材料局于年月下旬开始,按照《市审计局关于转发〈省审计厅关于检查执行审计纪律八项规定的通知〉通知》要求。对年月以来本局执行审计纪律的有关情况进行自查,现报告如下:一、自查开展情况局领导高度重视自查工作,班子会议研究制定自查方案,由局长牵头开展、副局长具体负责,通过中层干部会、回访、抽查等方式进行检查,并落实专门科室进行情况汇总和上报。二、自查情况(一)对照《省审计厅关于认真贯彻执行审计纪律八项规定进一步加强审计机关反腐倡廉建设的通知》的要求,根据各业务科室自查和局纪检组抽查情况反映,各审计局自觉遵守审计纪律,没有发现违反八项规定的情况。经统计三年内,我局支付审计外勤就餐费3810元。(二)具体做法1、建立健全廉政制度年来,我局建立或修订了《进一步加强审计纪律的若干意见》、《审计业务会议制度》、《审计项目质量检查及责任追究办法》等和审计纪律相关的制度、办法,内容包括廉政承诺、审计组内监督、审计纪律告知、自查、报告和考核等。本次自查中,没有发现与“八不准”规定相违背的问题,也未收到相应的举报和反映。2、建立三级责任制度实行“一岗双责”一级对一级负责,并把廉政责任制落实到审计组。一是党组书记廉政建设第一责任人,对全局的廉政建议负总责,二是科长对本科室廉政建设负责任;三是审计组长对审计组的廉政建议负责,不设审计组长的由审计主审负责。3、建立监督网络体系(1)局党组在审计组内聘请廉政监督员,廉政监督员直接向局党组负责。(2)审计局聘请与审计工作较为密切的单位和部门七个同志作为廉政建设工作特约监督员(3)审计期间,局党组和纪检组对审计组审