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财务支付工作流程.docx

上传人:花开花落 2021/2/11 文件大小:20 KB

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财务支付工作流程.docx

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文档介绍:财务支付工作流程
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为适应公司发展形式,及时支付供 应商、外协厂家等合作客户的款项,以 更好地配合生产、经营需求,同时也为 了加强营运资金的管理,提高资金使用 效率,严格督导公司各相关部门付款办 理流程的规范与高效运作,财务部在此 提供了相关的工作指引。
一、 适应范围:
本指引适用于各类付款事项,如所 有原材料、辅助材料、工器具、OEM、 资产设备采购、基建装修、经销商/客户 索赔、退款、一般费用报销等支付申请, 但不包括差旅费、业务招待费用报销。
二、 付款办理时间
收单时间:逢周三上午、周五上午: 各部门将审批手续齐全的付款单据、发 票等交到财务部,由财务部加以汇总、 整理。
付款时间:逢周二上午、周五上午: 财务部将整理后的付款汇总表上呈财务 总监及总裁签批支票办理支付手续,遇 节假日、财务总监或总裁出差的则顺延 至下一期支付。
因为每个月月底财务需要处理增值 税发票扫描、会计系统月末结帐等工作, 故每月25号-31号不受理增值税发票的 付款申请。
报销周期:一般情况下会计营运科 完成单据审核工作时间为三个工作日, 特殊时间如月结时间段则不超过五个工 作日,但单据不符要求时退单处理时间 除外;会计营运科在所有单据上加盖收 单和交单时间的日期印章;总监和总裁 签章时间为各一个工作日。
绿色通道:对于突发情况下的紧急 支付,财务部亦建立绿色通道,可予以 即时办理。但需要:在付款或报销申请 上注明紧急字样并签注理由;由主管副 总裁审批;总监和总裁签章时间另计。
三、付款单据填写指引
付款单据:所有付款申请必须填 制付款申请单”。
付款申请单”填写指引:
申请人、所属部门”:由业务经办 人填写其姓名及所属部门。 ’申请日 期”:实际填写本单据的日期。
货款到期日”:依合同/订单条款确
定的应付货款的最终日期。
用途”:指本次付款申请的项目或
事由,如
180#燃料油
3000T****@4000=12,000,000.
付款性质”栏目中:巳结算到期付 款”指合同/订单已执行完毕,正式结算并 支付货款; 有合同预付款”指按签订的 合同/订单条款支付预付款,经办人有责 任合理保证预付款的风险水平; 按合同
进度付款”指合同未执行完但按其条款 注明进度支付的款项; 其他”指上述类
别之外的付款,如经销商索赔款、退多 余货款等。
汇往单位名称”:应填写单位全称, 一字不差。并与合同、入库单、发票抬
头单位保持一致。
开户银行及帐号”:老客户不须填 写,新客户及有变动的客户应认真填写。
审批审核意见”:由各审核、审批人填 写其审批、审核意见。
附件张数”:本申请单后面所附单 据、资料的自然张数。
申请人”等签名项目:在单据底部 由各相关责任人亲笔签名。
出纳在付款办理完毕后应在申请单 和所有附件上加盖银行付讫”印章。
付款计划:为了使财务部合理安 排、调动资金,大宗物料米购需制订付 款
计划,每月的27号前采购部根据合 同/订单的付款条件编制次月 付款计划 明细表”交财务复核。
其他部门经办的付款业务对照本条 款办理。
附件要求:
属于预付款项的的,严格按合同、 订单相关条款执行,无合同或订单不得
申请预付款项;
属于后付款项的应附上各项原始单 据,一般应包括采购申请单、采购合同/ 订单、客户送货单、入库单、验收单、 发票、签呈、使用或品质部门确认手续 等能证明各业务环节状况的文件/单据。 实际付款时的的附件要求视乎不同类别 及不同情形下的付款审核需要来执行。
业务经办部门/经办人应保证所有单 据核对相符,并按要求粘贴、整理,不 需要在发票背面签字,相关签字手续在 付款申请单”上完成,正常付款程序无 须再写签呈,填写 付款申请单”申请即 可,如退还未中标单位的保证金等)。
日常付款业务分类及其附件要求列 举如下:
1)材料米购:

呢沙料、化工料、燃料类:采购申 请单、合同或订单、入库单、付款申请 单、发票;
包装材料类:寄售物料结算清单、
付款申请单、发票;
机物料类:属于寄售类的请提供寄 售物料结算清单、付款申请单、发票;
非寄售类的附入库单、付款申请单 及发票;
广告物料类:采购申请单、订单、入 库单、付款申请单、发票;
需要预付款项时,应附合同/订单原 件、采购申请单;
分期执行并分期付款的,需附付款 申请单、发票、入库单; 最后一期退质 量保证金时需附合同复印件及使用或品 质部门确认文件。
2)外协加工:
需要预付款项时,应附合同/订单原 件;
分期执行并分期付款的,需附合同/ 订单复印件、厂家生产入库明细表、本 次付款产品货值