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单位财务自查报告及整改措施.docx

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单位财务自查报告及整改措施.docx

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单位财务自查报告及整改措施.docx

文档介绍

文档介绍:最新整理单位财务自查报告及整改措施
单位财务自查报告及整改措施范文一
根据****文件精神,从5月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位 会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:
一、 财务收支情况
在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计 账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填 制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规, 所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、 核算,依据国家统
一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻 重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,乂考虑财力可能,根 据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排, 合理支出。
二、 单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定 了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格 遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、 完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理, 杜绝了各 种漏洞的发生,达到了以下三点要求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、 相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
2、 明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任, 规范了各项资金的 使用,提高了资金使用效益。
3、 明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支, 杜绝了浪费现象的发生。
三、 固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购 程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立 健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计 算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存 数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。 无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。
四、 存在问题
通过自查,我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施 内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预 算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面 的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。
单位财务自查报告及整改措施范文二
我委根据文件精神,从12月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位
会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:
一、 财务收支情况
在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计 账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、 填制
会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告,严格执行国家有关财务法规,所 发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、 核算,依据国家统一
的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重 缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,乂考虑财力可能,根据 办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,