文档介绍:印章管理工作自查自检报告
印章管理自查报告范文一: 为有效防范印章管理中 存在问题,根据县联社转发《关于银监会办公厅关于对农村 合作金融机构印章管理的风险提示》(银监办发[20xx] 164 号文件)的有关要求,我社于日前对印章的审批、使用、保 管情况进行了一次自查,现将有关情况报告如下:
一、 印章使用管理的自查情况
**信用社制定了印章管理办法,印章制发由联社统 一刻制,停用及时上交联社有关部室,在自查过程中未发现 已停用印章未上交的现象,印章清查自查报告。
印章使用情况:信用社印章由信用社指定专人保管, 对印章使用过程中严格执行用章制度;各类业务用章、个人 名章坚持“谁使用,谁保管,谁负责”的原则,严格落实管 理使用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营 业场所使用,并用于规定的业务种类,相关人员按照规定范 围使用。随用随盖,没有预盖印章和借与他人使用的情况。
严格登记制度:建立使用印章管理登记簿,保证印 章在刻制、更换、保管、使用和交接等各个环节都能够严格 登记。要求移交人、接交人和监交人在印章保管使用上严格 执行登记手续,主办会计有每月对各类会计印章进行检查。
二、 自查中存在的问题:
各点行政印章未入库保管。
三、整改措施:
今后进一步加强行政印章的管理,坚持“双人入库保管、 事先审批登记、双人监督用颖原则,确保双人双锁、密码钥 匙分管,做到人离章收,入库上锁,工作报告《印章清查自 查报告》。
印章管理自查报告范文二: 为了进一步加强我行行 政印章的管理和使用,切实防范风险。近日,总行根据上级 相关文件要求,在全辖开展了党委印章、行政印章、业务印 章、个人名章管理专项检查,有效地规范了印章管理,进一 步促进了各项业务和经营管理工作的发展。
一、相互检查交流,共同提高管理。在组织全辖开展全 面自查的的基础,总行从党委办公室、办公室、财务会计部、 信贷管理部、稽核审计部等部门抽调人员组成检查组于20xx 年5月16日至5月18日对全辖各支行、分理处及各部门2008 年7月农村合作银行开业以来发生的用印事项进行了现场检 查,采取听取汇报、现场查看、调阅台账及与行政印章专管 员谈话等方式进行。进一步促进了支行和分理处之间规范用 印操作办法的相互交流,达到共同提高风险控制的目的。
二、严格执行制度,定期进行自查。通