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上传人:raojun00001 2021/6/20 文件大小:27 KB

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文档介绍

文档介绍:内审计划书
篇一:内部审计计划书
2010年度内部审计计划书
公司领导:
根据公司的2011年度内审工作计划和公司经营管理的需要,(转载自: 小草 范 文 网:内审计划书)我部计划近期对**公司开展2010年度内部审计工作,主要针对2010年度的财务会计报表、及相关的内部管理制度进行审计和评价,通过对公司财务管理和项目管理的全面检查,促进企业进一步加强和提高财务管理和经营管理水平,从而达到“一审、二帮、三促进”的目标。
一、审计采用的方法:综合运用分析性复核、审阅法、实地查验、穿行测试和比较分析等审计技术方法。
二、具体计划如下:
1 、了解**公司的基本情况,企业发展史、产业性质、主营业务、投资规模、相关税种、行业规定等。
2 、了解公司的股权结构。
3 、评定企业的内部控制制度是否健全,是否科学有效。 4 、评定会计制度是否建立健全;是否符合企业核算要求;会计核算是否规范;是否有因会计处理错误导致管理失职现象;测量税务风险;发票、收据的使用、管理是否合法、合规;存货管理是否安全、进出货品的流程是否科学无漏洞;业务往来单位(含关联企业)的核算是否清晰、合理;固定资产、低值易耗、物料用品的管理是否规范;债权债务等往来科目的使用是否谨慎并及时处理;成本及费用核算是否合理等。
5 、检查工资总额是否在核定的范围内列支。
6 、了解大项目投资及工程建设项目的基本情况;是否执行招投标制度;项目预算的审核情况;工程实施过程的了解;合同的签订是否严谨;审批权限了解;工程决算是否严格把关等。
7、检查总公司下达的2010年度经营目标、经济指标的实际执行情况,比较近三年经济指标,如果变化较大,分析原因。
三、需要**公司提供的资料如下:
1、公司章程。
2、2010年度工作总结、生产经营计划和经济指标完成情况。 3、2008-2010年度审计报告、2010年财务报表、账簿、凭证等会计资料。
4、公司机构设置、各项业务操作流程、各项生产、财务、各项内控制度、各个部门和岗位职责。
5、2010年经营目标及总部下达的各项考核指标、工资总额预算管理、领导人员职务消费预算等文件以及实际执行汇报文件。
6、2010年生产经营及重大经营、财务事项决策会议纪录。 7、2010年内签订的有关协议、,特别是大项目投资及工程建设项目的合同、相关会议纪录、预、决算报告等。
8、财产物资盘点表,债权、债务明细表。
9、企业营业执照副本、组织机构代码证、资质证、各类产权证(含房产、车辆)等证件复印件。
10、享受的税收优惠文件。
篇二:内审策划
篇三:内部审核(内审)策划
内部审核(内审)策划
1、 内审的总体安排与组织管理
a) 领导要重视
b) 指定管理者代表(食品安全小组组长)亲自抓
c) 成立审核小组,建立合格的审核队伍
d) 编制“食品安全管理体系内部审核(内审)程序”
2、 审核方案的策划
策划时要考虑环境因素评价结果,拟审核的活动和区域的质量、食品安全状况、重要性,以及以往审核的结果。
审核方案的内容包括审核准则、审核范围、审核频次、审核方法、审核时间、资源需求等。
审核方案的安排应确保审核过程的客观与公