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质量管理体系内部审核检查表(完整).docx

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文档介绍

文档介绍:质量管理体系审核检查表
受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期:
审核准则:IS09001,体系文件、适用法律法规
审核日期: 审核员:
IS09001 条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检 查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4. 2. 1
总则
组织是否有文化的质量管理体 系?相关文件是否齐全?文件是书 面形式还是电
了形式?
与质量管理体系相关的文件有多少?是否符 合标准的要求?
与受审部门相关的文件有多少?
组织结构图、质量方针等是否保存完好?
电子形式文件的使用是否有效?
V
V
V
V
质量管理体系文件是否覆盖了标 准的适用过程并符合 其要求?过程 间相互作用关系是否给予确定及描 述?
质量管理体系文件的内容是否满足
IS09001的要求?
质量管理体系过程间的逻辑关系、文件的接 口是否清楚?
V
V
查询相关文件的途径
有否规定查询相关文件的途径? 文件是否
便于查阅?
V
V
422
质量手册
质量手册的覆盖面是否完整?如 对IS09001标准有剪裁,剪裁细 节说明的是否合理?
质量手册是否包括管理体系的范围 质量手 册是否包括任何剪裁的细节与合理性?
质量手册是否引用或包括程序文件? 质量
手册是否包括管理体系过程之间的相互的表述
质量手册和程序是否相互协调,是否有可操 作性
V
V
V
V
V
质量手册的控制情况
手册的发放、更改是否符合文件控制要求
V
注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏:符合0,轻微不符合△,严重不符合X (有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)
续表
受审核部门: 编制人/日期: 1批准人/日期:
审核准则:IS09001,体系文件、适用法律法规
审核日期: 审核员:
IS09001 条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检 查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
423
总则
制定的文件控制程序是否符合要

文件控制程序内容是否完整,是否有可操作 性?程序是否对文件的编制、批准、发布、存 档、查找、修订、评审做出了规定?
程序文件是否有效版本?
外来文件(如标准)是否包括在控制范围之 例?
是否规定了文件夹的保管办法?
是否规定了适时和定期评审文件的有效性?
对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现 行有效文件?
是否规定了失效文件的处置、管理办法?
V
V
V
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V
V
V
V
文件的编写、批准、发布、保 管、修订、评审情况
所有文件是否字迹清楚?
所有文件标识是否明确?
文件发布前是否得到授权人的批准? 所有 文件是否均注明制定或修订日期? 文件修改 后是否重新批准?
识别文件现行修改状态的方法是什么?是否 满足要求?
使用处是否都使用适应文件的有效版本?
文件的查找是否方便?
文件的保管是否有效?
V
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V
V
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V
外来文件的控制
是否对外来文件的收集、审查、批准、归 档、发放、使用、评审、更新、补充、和作废 等作了规定?
执行的如何?
V
V
作废文件的管理
是否对保留的作废文件进行标识和管理,以 防止误用?
V
注1文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏:符合0,轻微不符合△,严重不符合X (有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)
续表
受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期:
审核准则:IS09001,体系文件、适用法律法规
审核日期: 审核员:
IS09001 条款
检查内容
是否适用
参考文件
检查方法
检 查
结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.
总则
是否有对记录进行管理的程序
程序中是否对记录的标识、收集、编目、归 档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了 规定?
本组织与有关的记录有哪些?
与受审部门有关的记录有哪些?
程序中是否包含对记录的质量要求?
是否有保存期限的规定?
V
V
V
V
V
♦记录管理的实况
v
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V
V
V
V
V
V
V
♦是否对记录进行了清理,并列出了清
单?
♦对记录的标识、贮存、检索、保护是否
与书面程序的要求相一致?
♦记录是否填写正确、字迹清楚?
♦贮存是否便于存取和检索?
♦贮存环境如温度、湿度是