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财务大检查和审计存在问题整改情况报告.docx

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财务大检查和审计存在问题整改情况报告.docx

上传人:592227440 2016/7/13 文件大小:0 KB

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财务大检查和审计存在问题整改情况报告.docx

文档介绍

文档介绍:财务大检查和审计存在问题整改情况报告咸地税财便函( **)7 号文件整改通知我局已收悉, 经逐项比对整改, 具体整改情况报告如下: 一、税收方面(一)门临开票管理不规范,未按规定加征所得税, 开票人提供资料不全问题: 我局对已开具发票重新进行审核, 按规定税率加征所得税, 并按规定要求提供和保存税务登记证件和合同复印件。今后工作中, 严格落实《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定。(二) 税务稽查中检查总汇内容不全问题: 加强稽查管理, 严格按照《税务稽查工作规程》相关要求, 对检查企业涉及的全部税种和基金全面进行反映, 进一步规范税务稽查工作。二、经费收支及财务管理方面(一)部门预算支出执行不到位问题: ** 年由于办税厅购置项目受审批等原因影响, 当年不能实施,造成预算执行差异较大。今后严格落实《预算管理办法》,合理编制预算, 特别是合理规划项目预算, 严格执行预算管理规定。(二)大额现金支付问题:今年我局严格按照《现金管理暂行条例》管理现金, 对单笔 1000 元以上的支出采取银行转账支付, 在公务消费时按照规定使用公务卡结算,减少现金流量。针对管理工作中存在问题,我局将进一步加强税收征管和稽查管理,堵塞管理漏洞, 规范执法行为, 维护税法严肃性。进一步增强财经法制观念, 认真履行职责, 严肃财经纪律, 强化预算、完善内部控制制度, 规范财务会计行为, 提高资金使用效益, 确保地税工作持续稳定发展。