1 / 6
文档名称:

公司员工出差管理规范.doc

格式:doc   大小:57KB   页数:6页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

公司员工出差管理规范.doc

上传人:guoxiachuanyue002 2021/12/4 文件大小:57 KB

下载得到文件列表

公司员工出差管理规范.doc

相关文档

文档介绍

文档介绍:: .
XX自动化工程有限公司
文件编号
b
7
MD/DS-11
标题:职员出差治理规定 管理文件
版页
本1号
1/3
、职员因公到深圳市以外地点工作,按本规定办理出差申请和报销差旅费手
续。
二、 职员出差应由所属部门领导(即总监或总经理,下同)派遣,出差人出差前编制《出差打算》,
并交部门领导审查(部门领导由总裁审查),经批准后由部门秘书备案,再凭批准的《出差 打算》到财务借款、到人力资源部办公室预订车船机票,按《出差打算》行程办事。
三、 职员出差改变行程或途中处理私事时应向部门领导请示经同意后方可。 办私事期间按事假处理,
无出差补贴。非因公绕道、或未经批准改变行程的按最短途径报销费用。
四、 职员出差中午12点以后动身、或中午12点往常到达、或出差时刻不足 4小时,当天按出差
,均以票面动身、到达时刻为准。
五、 职员出差一般应乘船(三等舱)、火车(硬卧)或汽车前往出差目的地,专门情况经部门领导
同意后可乘飞机(经济舱),报销时部门领导应在机票上签字。
六、 总监、总经理及以上级不人员出差可乘飞机(经济舱),可由公司派车接送到车站、港口和机
场,无专门情况时,其他职员出差公司不派车接送。
七、 出差人抵达目的地后应及时向部门秘书报告出差住处、 联系方式和联络时刻,离开出差地或返
回公司时应征求部门领导意见后成行。
八、 出差人结束出差后应及时向上司汇报出差情况,并在一周内将出差文件或资料交秘书存档,报 销差旅费和其它出差费用,归还备用金。出差时刻超过一个月的还应将当月差旅费用寄回公 司报销。未按时报销差旅费和归还备用金的直接在其工资中扣除,并不再续借备用金。
九、 报销差旅费用时将《出差总结》、《差旅费报销单》和《费用报销单》同时交部门领导审核(部
门领导差旅费报销交总裁审核),由职能部门分管的专门费用还应交其它职能部门登记审核
(例如:培训费交人力资源部,采购运输费交打算供应部,等等),然后交财务会计核算, 财务经理批准。超标准、超打算、打算外专门费用交总裁办公会批准。报销完成后将《出差 总结》交部门秘书存档。
十、差旅费包括长途交通费、住宿费 和出差补贴。差旅费使用《差旅费报销单》报销。
十一、长途交通费包括火车、汽车、轮船和飞机票价、交通保险费、机场建设费、订票服务费、行 李托运费/搬运费等。长途交通费凭票据实报销,票面应标有日期、时刻和起止地点。不报销 同都市内交通车费和异地长途出租小汽车车费。
十二、住宿费包括房价和与住宿相关的治安保险费、行李寄存费等。房价按限
MD/DS-11
XX自动化工程有限公司
— .八 r
文件编-


标题:职员出差治理规定 管理乂件
版页
:本码
2/3
# / 7
住宿票据应有入住/离店日期。同一出差住宿地超过15天(含15天)按核定标准的70%执行 (表中括号内数据)。同性不两人或三人住宿按核定标准的 70%执行。无住宿发票者按核定房 价标准的30%给予住宿补贴,但已由他方提供免费住宿者不给住宿补贴。
住宿地点
董事、总裁 事业部总经理