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财务报销制度(2).doc

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财务报销制度(2).doc

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财务报销制度(2).doc

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文档介绍

文档介绍:贵阳联合英华节能科技有限公司
 
                   
   
财务报销制度
   
   
文献编号:LHYH-MI-11-01
制定部门:财务部
制定日期:-11-01
版本/版次:A/2
页 数:15页(不包括封面)  
   
   
   
(受控印章)
修订履历记录
修订日期

修正内容概要
页次
版次
.
LHYH-MI-11-01
第一次修订
15
A/2
 
拟定
审核
批准
1 目
为完善财务管理,严格执行财务制度,结合公司详细实际,特制定本报销制度。
2 范畴
合用于公司全体人员。
本制度中费用指所有销售费用及行政管理费用。有做出预算费用明细优先采用,在填写报销单时先填写预算费用明细再写详细报销事由、用途,详细涉及:工资、业务提成(绩效奖励)、福利费、办公费、差旅费、通讯费+网费、快递费、业务招待费、运送费、关务费、参展费、广告费、投标费、售后服务费、佣金、应收款保费、财产保险费、营销网站费、客诉费用、市外项当前期费、样品费、测试认证费、知识产权维护费(专利费)、协会会费、审计、认证费、征询顾问费、评估担保费、维修费、招聘费、培训费、社保费、住房公积金、房租、水电费、折旧费、车辆费用、其她等费用支出。
3 权责
财务部:负责各类经济业务借款及报销、付款制度拟定,并监督各部门及人员按规定执行。
公司各部门经理以上人员:负责按此制度审核下级报销及借款、付款真实性、合理性。
公司各人员:按此制度规定如实填写有关单据报销或借款,并按报销程序执行。
副总:负责此制度审批。
总经理:负责此制度核准。
4 作业内容:
暂借款及预付款审批
暂借款是因业务需要暂时借款,涉及差旅费及各种暂时性借款。借款时须按借款单规定填列各项栏目,并按规定审批权限审批后,由财务部付款。特殊事由出差(展会、会议或二人以上出差等)借款3000元以上者须有费用预算单,并由部门经理借款和报销。
预付款是指因公司业务需要,需预先支付各项商品款、货品款项,支付此款项时,需由经办人按规定填写[付款申请单](见11-0A), 向财务部出具采购申请单等材料,完备各项审批手续后,方可付款。
以上经济业务发生时,原则上尽量减少或者不领用空白支票,的确需领用空白支票,由申请人填写领用空白支票申请,写明申请理由、详细用途和相应供应商及开具支票最高上限,申请书中应声明由于未按规定操作导致损失由申请人本人负责,比照预算外费用报销流程签批后由财务人员在支票上写明日期、用途及限额,由领取人在支票存根上签收,出纳复印留底。支出时必要填写大小写金额,并及时告知出纳付款金额。不得将空白支票交给其她单位或个人,支票交给对方前领取人要拍照或复印把照片或者复印件、复印件扫描件交回或传送给出纳。作废支票须交回财务部留存。遗失支票,领取人必要及时报告财务部并登报声明作废,若支票已被支付,领取人要按被支付金额补偿。
所有借款及预付款,必要在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账,必要向财务主管讲明因素,经批准后方可再借付。
经办人必要在出差返回公司两个星期内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超过七天不结账者,财务部有权扣发经办人工资抵偿。如特殊状况时提前向上级领导反映状况才可报销款项。
费用报销
费用凭发票、财政票据、境外单位或个人签收单、其她有效合法凭证报销,不得以收据或白条或用其她发票代替报销(特殊状况须事先经财务经理批准才干报销支付),以上报销发票、财政票据等合法凭证内容涉及日期、经济事项或
商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位发票或财务专用章。经办人必要规定开票单位如实填写发票所有内容,同一事项同一面值发票必要连号(如偏远地区未能提***,使用其他发票代替阐明状况并通过上级领导审批),发票涂改、大小写不符、假发票、同一事项同一面值发票不连号以及未盖有财政监制章收据一律不予报销。
报销费