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单位内控建立与实施情况自查报告.doc

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单位内控建立与实施情况自查报告.doc

上传人:小sjj 2022/1/10 文件大小:61 KB

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单位内控建立与实施情况自查报告.doc

文档介绍

文档介绍:1
2017年X)内部控制建立与实施情况自查报告
为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的 指导意见》(财会〔 2015〕 24号)的有关精神,依据《行政事业单位内 部控制规范(试行) 》(财会〔 2012〕 21号)、《行政事业单位内部控制 报告管理制度(试行) 》(财会〔 2017〕 1号)和《天津市财政局天津市 审计局关于落实〈财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的 指导意见〉的通知》 (津财会〔 2016〕27号)的有关规定,现将本单位 内部控制建立与实施情况报告如下:
一、 单位开展内控自查工作情况 我校各级领导在思想上对内部控制规范建设高度重视,认真履行
职责,把落实内控规范作为当前和今后一个时期的重要工作来抓,切 实加强对内部控制规范实施的组织领导,精心组织,周密安排,确保 了内控规范的实施到位。
二、 单位自查中发现的问题
单位层面发现的问题
008关键岗位构成、 009轮岗机制问题
业务层面发现的问题
018机构设置、 021岗位制衡问题
2
三、 整改措施及整改计划 我单位曾多次向上级人事部门申请设置独立的财务部门, 但由于
本单位机构偏小, 人员偏少, 上级人事部门至今未能批准我单位的申
请。
四、单位内控建设总体情况
(一)单位内部控制工作部署情况
加强组织领导。 建立内控组织机构, 成立了以校主要领导为组长、 分管领导为副组长、各部门负责人为成员的内控管理工作领导小组, 明确职责和目标,形成由一把手亲自抓、分管领导具体抓、部门领导 配合抓、层层抓落实的组织架构。
我校通过梳理流程完善程序,建立了以防范风险管理为核心,以 控制手册和评价标准为主的方案,具体包括为:一是建立权责一致、 制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系;二是合 理保证单位经济活动合规合法, 有效规范本单位预算管理、 收支管理、 政府采购、资产管理、合同控制等各类经济活动等内容的控制方案; 三是确保资产的安全完整和有效使用的控制方案;四是保证本单位财 务信息的真实完整,强化财务信息分析和结果运用,为内部管理提供 信息支持的控制方案。
(二)行政事业单位内部控制情况表
(见附表)
XXXXXXXX
3
2017年9月
4
附表:
行政事业单位内部控制情况表
单位名称(盖章)
XXXXXXXXXX
内控牵头部门
办公室
内控监督部 办公室
类别
单位层面
风险评估
业务层面
评价与监督
其他方面
发现问题数量
008关键岗位
构成、009轮
岗机制
018