1 / 4
文档名称:

产品检验控制程序.doc

格式:doc   大小:184KB   页数:4页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

产品检验控制程序.doc

上传人:知识无限 2022/1/25 文件大小:184 KB

下载得到文件列表

产品检验控制程序.doc

文档介绍

文档介绍:编制

审核

批准
日期

日期

日期
文件使用部门
部 门

签 收

部 门

签 收
总经办

财务部
编制

审核

批准
日期

日期

日期
文件使用部门
部 门

签 收

部 门

签 收
总经办

财务部
采购部
生产部
品质部
工程部
仓库
人事行政部
市场部
文件修订记录
日期 修改类型 版本 修改原因 修改内容 修改人 批准人
2013-12-25 新版发行 A/0 无 无
目的:
对委外加工、外购原材料、在制品、半成品、成品进行检验和试验,确保物料和生产过程中
的半成品、成品符合规定的质量要求。
范围:
适用于委外加工、外购原材料和公司内所有生产的半成品、成品的检验和试验。
职责:
仓库负责原材料的入库、储存,及成品储存和保管工作;
产品开发部负责产品标准的制定,首件制作,品质异常处理;品质部负责委外加工、原材料、在制品、成品的检验及试验;各相关部门负责原材料、在制品及成品出现品质异常的处理;
生产部负责产品生产、自检及互检,并对出现质量问题进行处理;程序:
委外加工检验
由采购部发《委外加工通知单》至品质部,品质部收到《委外加工通知单》后外派检验员到委外加工厂的生产现场对其生产过程的质量控制进行监督;
对委外加工厂生产过程中出现的质量问题,品质部及时通知加工厂的品质部和公司采购部解决。
原材料检验
供应商交货时,首先到仓库办理送货手续,仓库仓管员核对《送货单》与采购订单一致性,
在采购订单与 《送货单》相符的情况下, 由仓管员填写 《进料检验送检单》 及供应商《质量检验报告》送交品质部。
品质部检验员接到《进料检验送检单》后,按照对应产品检验标准及技术图纸等对原材料进
行外观、包装、尺寸、功能、性能及实配等测试,并做好来料检验记录。
对检验合格的产品,检验员应在《进料检验送检单》检验结果栏上填写“合格” ,并在原材料
外包装箱标签上加盖合格印章。
仓库仓管员在接到有检验员签字或签章合格的“来料检验报告”后,办理入库手续;对检验合
格的产品放入合格品区域。
当检验员检验原材料不合格时,在原材料上粘贴不合格标识

, 并填写《

IQC

检验报告》发至采
购部,具体处理见《不合格品控制程序》 。
对一些原材料品质部无法检验的项目,品质部可通知采购部,要求供应商随货附上相关的原材料质量保证的相关证明,品质部参照证明明进行验证,并将其与该批的“来料检验记录”记录一同保存。
过程检验
首件检验
当发生下列之一或以上情况时由产品开发部提供产品首件:
新产品第一次批量生产时;
产品结构出现技术类变更;
当发生下列之一或以上情况时由生产部提供产品首件: