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财政预算执行情况报告.docx

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财政预算执行情况报告.docx

上传人:飞鱼2019 2022/1/26 文件大小:158 KB

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财政预算执行情况报告.docx

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3文档来管理费支
出3546万元,占调整预算的100%;公检法司支出1144万元,
占调整预
%;抚恤和社会福利救济支出1013万元,占
%;社会保障支出628万元,占调整预算的
%;流通部门事业费支出235万元,占调整预算的100%;,
城市维护费1644万元,占调整预算的100%;支援不发达地
区支出883万元,占调整预算的100%;政策性补贴支出28
万元,%;其它部门事业费支出569万元,
%;专项支出572万元,占调整预算的
%;其它支出1511万元,%。
总的来看,我县一年来财政预算执行良好,财政收入实
现较快增长,财力规模进一步扩大,保障能力进一步增强,
与我县经济发展相适应,这既是县委、县政府坚强领导、全
县人民共同努力的结果,也是全县广大财税干部加强征管、
扎实工作取得的成绩。
(三)XX年财力增加原因及安排使用
XX年,%,高于全市
增幅(%),高于全省增幅(%)
,由于财政增收和上级补助收入的增加,财
政可用财力由年初预算11006万元增加为17299万元,财力
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算 6253 万元的 %, 较上年实绩 5424 万元增长 %,
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增加6293万元。具体项目是:地方一般预算收入增收1013万元;税收返还增加11万元;一般性转移支付增加2376万
元;农村税费改革转移支付增加305万元;缓减县乡困难补
助增加1310万元;调整工资转移支付增加1278万元。
所增加的这部分财力,县委、县政府高度重视,为了让
广大干部职工共享增收成果,按照取之于民,用之于民、保
稳定、保重点、保发展的原则,首先用于个人部分,具体安
排使用如下:⑴、从3月份起,增发地方津贴及日常零星
增资782万元;⑵、预调公教人员工资1001万元;⑶、补
充公费医疗及医疗保险117万元;⑷、住房公积金15万元;
⑸、地方病防治经费26万元;⑹、两免一补18万元;其次用于公益事业发展和保障机关正常运转,具体安排使用如下:
⑴、农村税费改革转移支付305万元(用于提高村级管理费
标准);⑵、公检法办案费394万元;⑶、城市建设1607万元(其中清欠城建历年欠账980万元);⑷、国地两税征收
经费补助120万元;⑸、会议费、接待费147万元;⑹、由于年初财力较小,各行政事业单位公用经费预算较少,因此
补充各行政事业单位公用经费1143万元;⑺、上解支由18
万元;⑻、预算净结余600万元。
二、XX年重点项目资金使用情况
(一)坚持科学理财,努力提高对社会各项事业的服务
水平。本着资金投入到位,政策落实到位,服务工作到位的
原则,在良好的财政形势下,积极支持农业和农村经济建
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设,农业支出955万元,占调整预算955万元的100%,比上
%,增支195万元;保证教育事业发展,教育事
业费支出5183万元,%,比上
%,增支1465万元;支持医疗改革,发展卫生
事业,卫生事业费支出1458万
元,占调整预算1473万元的