1 / 19
文档名称:

2022企业成本审计实施方案 国有企业审计实施方案.docx

格式:docx   大小:35KB   页数:19页
下载后只包含 1 个 DOCX 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

2022企业成本审计实施方案 国有企业审计实施方案.docx

上传人:lajie 2022/2/3 文件大小:35 KB

下载得到文件列表

2022企业成本审计实施方案 国有企业审计实施方案.docx

文档介绍

文档介绍:







3)总结审计中所发觉的问题。
4)复核审计工作底稿。
5)汇总审计资料。
在编制事务所工作底稿的同时,针对发觉的重大问题,编制专用审计分项目记录专用表并附相应的审计证据,专事专议,一事一卷,单独分装成册,以备事后各方选用便利;同时与被审计单位刚好、充分地交换看法,由相关负责人员在审计分项目记录表内签章确认,以提高审计质量牢靠性。










我们将依据工作进度和现场资料的完善程度,考虑是否增加审计组成员。
3、撰写并完成审计报告
审计组完成现场工作后,在与被审计部门沟通后出具审计报告初稿;在与被审计部门正式交换看法后,依据有关看法修改审计报告,并出具正式报告。
4、审计内容
1)产量核算和成本核算的正确性。
2)生产费用发生数的真实性和合理性。
3)产品成本安排的合理性。
4)材料消耗和制造费用等项目的效益性。
(八)审计详细实施进度
本次审计详细实施进度及审计人员分工如下表所示。
审计实施进度表
(九)审计质量限制措施










1、刚好沟通,加强协调,削减工作漏洞。
2、实行三级复核,严把质量关。
3、做好审前培训,提高业务素养。
4、合理安排方法,激励揭示发觉问题。
5、实行审计人员与事务所签订廉洁保密协议的制度。
(十)审计资料的保密措施
参审人员对审计过程中驾驭的状况负有保密责任,除法律、法规要求公布外,不得供应和泄漏给第三人。如违反规定,公司将赐予相应的惩罚。
二、审计报告模板
总公司领导:
依据我公司(××××)××号文件要求,我部于××年×月×日至×日对××家用电器公司进行了财务支出审计。我们抽查了××年×月份的支出明细账,核对了凭证,并向有关人员进行了询证。现把审计结果报告如下。
(一)审计中发觉的主要问题
该公司该月制造费用比去年同期增加了××%,管理费用增加了××%。除了受价格变动因素的影响外,受以下几项内容的影响。










1、该公司以劳动爱护名义向员工发放羽绒服,共计××件,金额达××万元,计八到了制造费用的劳动爱护费项目内。
2、向××公司支付轿车租赁费××万元,计入到了管理费用的租赁费项目内。
3、该公司中层管理人员报销差旅费,共××人次的费用,计××万元,计入到了管理费用的差旅费项目内。
上述问题涉及金额迭××万元。
(二)审计结果
1、羽绒服不属于总会司规定的劳动爱护用品范畴,不得计入制造费用,且违反了总公司《关于不准乱发实物的确定》的文件精神。
2、统查实谊公司与××公司订有×年租车合同,合同期满后所租车辆归其全部。由于该公司已有两辆轿车,按总公司规定不行再购车,因此该公司以租车方式变相购车,并将购车费用计入管理费用。
3、该公司以调动中层管理人员主动性为由,分两批组织中层管理人员去×x旅游,全部款项均以因公出差名义计入差旅费。
上述状况说明,××家用电器公司财务支出管理混乱,违纪状况较为严峻。