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质量体系内审工作总结.docx

上传人:蓝天 2022/3/8 文件大小:84 KB

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质量体系内审工作总结.docx

文档介绍

文档介绍:质量体系内审工作总结
20**年质量管理体系内部审核报告
20**年4月8日至4月20日,质量管理体系内部审核组对公司 质量管理体系覆盖的六个部门(含三个车间和两个仓库)进行现场审 核。此次审核的目的是:评价新质量管理体系符合审核准则的质量体系内审工作总结
20**年质量管理体系内部审核报告
20**年4月8日至4月20日,质量管理体系内部审核组对公司 质量管理体系覆盖的六个部门(含三个车间和两个仓库)进行现场审 核。此次审核的目的是:评价新质量管理体系符合审核准则的适宜性 和有效性。此次审核的范围:公司所有产品的设计、生产和服务所涉 及的公司各部门、车间、场所和过程。此次审核的依据是:
GB/T19001-xx《质量管理体系要求》,公司质量管理体系文件,适用 的法律法规和顾客要求。在五天的紧张有序的审核过程中,内部审核 组得到了公司及各相关部门的配合和支持,共发现不符合项2项,存 在问题44个。
20**年4月20日,我们下发了 “关于对xx年质量管理体系内 审不符合项进行整改的通知”。对内审中发现的2项不符合项,做出 了具体的整改工作安排和要求。各有关部门按照“xx年内审不符合 项整改通知”的要求,都在规定的时间内针对所存在的不符合项,进 行了原因分析,制订了纠正措施,并加以实施、纠正和改进。
4月20日至24日,综合管理部组织有关人员对不符合项的纠 正整改措施进行了跟踪和效果验证。各项不符合项均进行了整改。
此次内审所发现的不符合项,没有严重不符合项,没有区域性 不合格,分布分散。公司质量管理体系已具有防止不合格,满足顾客 要求与法律法规的能力,已具有持续改进的机制。产品实物质量巳处 于受控状态。
XX年公司产品整体质量,随着管理的提升和严格的质 量把关,有了很大的改进和提高。
质管部
iso9000质量管理体系内审审核报告
审核目的:
检查我公司质量管理体系对gb/tl9001-标准的符合性及质量管 理体系运行的有效性,并为质量管理体系的改进提供依据。
审核范围:
aa产品涉及的过程、活动、部门和场所。
审核依据:
gb/tl9001-标准、《质量手册》、《程序文件》、
第三层次文件、合同、相关法律法规等质量体系文件。
审核综述:
本次内部质量体系审核采用滚动审核的方法,本着尽可能多发 现问题,尽早整改问题的原则,根据我公司实际情况,省略了首次会 议、末次会议的程序。对管理层、5个科(室)、2个车间进行了审 核,通过与领导层座谈,询问各部门负责人及关键岗位操作人员、观 察现
场活动、查阅文件、记录,收集了客观证据,共查出不符合项
4项,具体见《不符合项分布表》(附后)。通过对不符合项的统计
发现:
、6. 3基础设施一项、. 1必要时,获得 作业指导书、,以上不合格项分布在4 个条款4个部门,均为一般不合格项,且呈分散状分布,没有对质量 体系运行造成不良影响。