文档介绍:2022年度质量管理体系内部审核报告
2022年度质量管理体系内审报告
一、审核目的
验证公司运行的质量管理体系与ISO9001:2022标准的适宜性,确保质量管理体系持续有效性。
二、审核范围2022年度质量管理体系内部审核报告
2022年度质量管理体系内审报告
一、审核目的
验证公司运行的质量管理体系与ISO9001:2022标准的适宜性,确保质量管理体系持续有效性。
二、审核范围
公司质量体系内的主要部门及所涉及的相关条款。
三、审核依据
公司质量体系文件、ISO9001:2022标准及国家法律法规等。
四、审核方法
本次审核采取了抽样调查的方法,正面收集客观证据:
1、与部门领导交谈,询问体系文件执行情况、体系情况和成效;
2、检查文件资料和记录;
3、进行现场审核,察看现场。
五、内审时间
2022年10月16日~10月20日
六、内审组组成
组长:王春杰
组员:江立强、黄艳、叶承锋、陶云
七、内部审核情况综述
(一)首次会议
2022年9月29日8:30-9:00,在公司会议室召开了内部审核的首次会议,公司总经理、管理者代表、各部门负责人和审核组成员参加了会议,会议由管理者代表主持,向与会人员介绍了本次审核的目的、审核依据、审核范围、审核计划和审核方法等内容,强调了审核的客观性、公正性和风险性,同时确认了末次会议的日期与时间。
(二)现场审核
按照审核计划,审核组分别对管理层、各部门进行了为期4天的现场审核。现场审核中,
审核员分别向公司领导层、各部门负责人和重点岗位操作工采取现场提问、现场检查、查阅文件和记录等方式,收集审核证据,并做好审核记录。
(三)审核发现
2022年10月20日,审核组对公司抽查所收集到的所有审核证据进行了逐项内部评审,并对每项的符合情况做出评价。经过评审分析,审核组未发现不合格项。
(四)末次会议
2022年10月20日下午,在公司会议室召开了本次内部审核的末次会议,公司总经理、管理者代表、各部门负责人和审核组成员参加了会议,会议由管理者代表主持,向与会人员介绍了审核组的审核意见。发现不合格项9