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事业单位预算管理办法
第一章 总 则
第一条 为了建立健全单位预算管理体制,强化预算的分配和监督职能,维护预算的严肃性,保证资金的合理使用
和正常严格控制各项支出。
第十四条 为强化预算控制,财务部门对无计划、无预
算或超计划、超预算的开支可不予受理。
第十五条 确需调整、 追加的,由各业务科室提出追加
预算申请报财务, 经财务审核、 论证后, 提出追加预算方案,提请单位负责人同意后,报主管部门审批。
第五章 决算与绩效评价
第十六条 每年度结束, 应严格按照 《会计法》 和主管
部门的要求办理转账业务和年终决算,所有收支均纳入决算,并对经费使用情况进行绩效评价。
第十七条 为了如实反映预算执行情况, 保证年终决算
数字的准确、完整,财务要认真做好年终清理工作。
(一)核对年度预算收支数字;
(二)清理本年度预算应收应付款项;
(三)清查财产物资;
(四)进行决算数字的对帐工作。
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(五)开展经费使用绩效评价工作。
第十八条 财务部门根据上级主管部门的要求,准确、
及时地编制年终决算,并综合分析全年预算执行情况,撰写
财务分析报告,提请单位负责人同意后,报主管部门审批。
第六章 附 则
第十九条 本办法由财务部门负责解释。
第二十条 本办法自公布之日起执行。
2018 年1月1日
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预算管理业务流程图
预算批复及内部分解下达流程图
各相关科室
工
作
指
标
细
化
分
解
2
预
算 预算指标下
达通知
指
标
下
达
财务部门
开始
按上级主管部
门批复后预
算,控制数分
解细化
年度预算指
标下达
单位负责人 单位领导班子会
审核 决议
结束
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预
算
执
行
申
请