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内部审核报告-.docx

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内部审核报告-.docx

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文档介绍

文档介绍:内部审核报告
审核目的
检查我司体系运行情况是否符合规定的要求,发现薄弱环节和改进的机会,通过纠正措施和预防措施来改进体系的有效性;
促进各个部门之间的交流合作,提高公司的整体管理水平,不断的完善公司的整体水平。内部审核报告
审核目的
检查我司体系运行情况是否符合规定的要求,发现薄弱环节和改进的机会,通过纠正措施和预防措施来改进体系的有效性;
促进各个部门之间的交流合作,提高公司的整体管理水平,不断的完善公司的整体水平。
审核范围 与公司质量管理体系相关的各个部门
(1)ISO9001:2008& ISO14001:2004&OHSAS18001:2007
(2)《质量手册》及相关文件
审核依据 (3)组织体系和相关产品适用的法律法规
认证规则有关的规定
客户的相关要求
审核日期
审核组长审核员
受审部门
审核过程综述:
一:审核计划与实施时间
本次审核按照 ISO9001:2008& ISO14001:2004&OHSAS18001:2007 及质量手册与相
12 个内审员组成的审核组,通过检查文件与记录,现场沟通,现场审核等方式进行为期三天抽样式的审核。
二:审核内容:
质量总部在实施“内部审核计划”时按照《内部审核控制程序》的要求,审核组长组织内审员编辑内审检查表,并组织首末次会议,于…….对公司与体系有关的部门进行审核, 覆盖组织所有产品及活动,进行全面系统的审核。
审核过程中共发现一般不合格项 24, ISO9001:2008 的为 21 个一般不合格项, ISO4001:2004 为 1 个一般不合格项 OHSAS18001:2007 的为 2 个一般不合格项;(详见后面分析);同时对覆盖的 2016 年的不合格项进行了验证;(对 2016 年内部审核的缺失项改善措施进行验证)
责任/保存部门: QS/QHQ 保存年限:3 年
Cover 17 Department,Minor 21,Observation 16。
Cover ISO9001:2008 13 Terms。
ISO14001:2004 Minor 1 项
OHSAS18001:2007 Minor 2 项
对体系的评价(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运 行的机制和措施):
本公司体系的相关文件符合 ISO9001:2008& ISO14001:2004&OHSAS18001:2007
标准要求与相关法律要求;对本公司的三体系的实施有指导作用。
本公司的三体系覆盖了公司的各部门和产品实现(组织活动)的各个过程,为公司的测试过程中的产品质量提供了保证,也为公司的质量稳定、没有出现严重的质量安全事故以及重大顾客投诉,起到较好的控制作用。
公司的法律法规收集较全面,部门对环境因素及危险源识别基本全面。按照环境物质的相关规定进行管控,能够符合