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测量管理体系内审检查表.docx

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测量管理体系内审检查表.docx

上传人:guoxiachuanyue010 2022/6/27 文件大小:20 KB

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测量管理体系内审检查表.docx

文档介绍

文档介绍:检查的
体系
受审核部门
主要标
准章
Ms:5管
理职责
Ms:6资
源管理
测量管理体系内审检查表
编号:HKSCBL-01
审核员
审;
主要标准条款
审核重点内容
审核情况简况


体系
受审核部门
主要标
准章
Ms:5管
理职责
Ms:6资
源管理
测量管理体系内审检查表
编号:HKSCBL-01
审核员
审;
主要标准条款
审核重点内容
审核情况简况



①查文件,是否规定了每个
部门(组室)和个人的职
①检查测量的质量目标及其
完成情况
①管理评审按计划进行,评
审的输入、输出符合规定
要求,对管理评审实现了
闭环管理
①询问两人是否清楚其职责
①有计量人员培训计划、培
训记录、档案,人员上岗
资格得到有效确认
检查所用文件是否符合管
理规定(签批、发放、更
改等)
现场有岗位所需有效版本文件,文件足够详细(抽两份)
管理文件和技术文件有效性得到确认或有有效版本目录
记录的填写、计量单位使
用和保存符合规定
测量设备标识是否健全,
是否通过校验,有效周期
Ms:6资
源管理
标识使用符合规定,标识
内容足够详细
测量设备配备符合计量要

测量设备管理(建胀、储
存、搬运、发放、封存、
启封、转移、降级、报废)符合规定
测量设备使用、维护符合规定,现场测量设备均有标识
精密测量和校准环境符合要求并有连续监控记录
校准和检测记录中有环境记录和环境影响的修正记录

有外购、校准、测量合格供方名录、评价记录和业绩档案
对供方产品进行验证并记录
Ms:7计
量确认
和测量
过程的
测量设备均进行了计量确
认(校准和验证),有确认
标识
计量确认记录表明能按程


Ms:7计

量确认
和测量

过程的

实现

序文件进仃计量确认
有测量设备调整控制的规

调整控制(圭寸印等)满足
规定
查测量记录,按测量方案规定实施测量(包括设备、程序、信息、环境、人员、扌报告方式)
建立测量过程台账,对测量过程分类,有测量过程监控记录
①按规定填写、保存测量记

建立了量值溯源系统并确
保溯源到SI单位标准
建立的企业最高计量标准器符合法规要求,管理规范(针对部门)
实现
①对已发现的不合格,责任
单位识别了原因,采取了
纠正措施
③所有测量设备按时检定、
校准
按规定时间间隔进行了内部审核
内部审核符合规定的程序要求并达到了闭环管理要求
按规定的程序和规定的时间间隔对计量确认和测量过程进行了监视并有监视记录
监视活动使用了核查标
准、统计技术,有统计技
术应用记录
对体系不合格要素进行了
标识
对体系不合格要素进行了
纠正或采取了纠正措施
①有不合格测量过程控制程
Ms:8测
量管理
体系分
析和改

对不合格测量过程进行了标识,采取了必要的纠正和纠正措施
更改测量过程时,在新方案使用前进行了有效确认
对不合格测量设备进行了标识或隔离
Ms:8测
量管理
体系分
析和改

限用的不合格测量设备进行了计量确认,并清楚地标识了限用地点、级别、性能
对不合格测量设备可能产生的风险采取了追踪措施
①对体系的持续改进进行了策划、识别、评审和管理
①对已发现的不合格,责任
单位识别了原因,采取了
纠正措施
②对纠正措施进行了验证
对可能出现的不合格,责
任单位查找原因,采取了
预防措施
对预防措施有效性进行了
评审
①对已发现的不合格,责任
单位识别了原因,采取了
纠正措施