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公司财务审计报告范文
  公司财务审计报告范文一
依据南通市通州区教化系统20xx年内部审计工作看法(通教审[20xx]x号),审计办公室派出审计组于20xx年x月x日至x月x日对









公司财务审计报告范文
  公司财务审计报告范文一
依据南通市通州区教化系统20xx年内部审计工作看法(通教审[20xx]x号),审计办公室派出审计组于20xx年x月x日至x月x日对xx学校20xx年x月至20xx年x月的财政收支状况及其他经济活动进行了审计,并延长审计了学校食堂账目。本次审计实行了就地审计的方法,并依据《教化系统内部审计工作规定》(教化部17号令),实施了必要的审计程序。我们的审计以学校供应的有关财务账目、会计凭证、财务报表及相关的资料为依据,xx学校对供应资料的真实性和完整性负责。本次审计工作得到了xx校长和其他有关人员的主动协作,工作完成顺当。审计结果如下:
一、被审计单位基本状况
二、审计期间被审计单位财政收支及资产负债状况
(一)20xx年x月至20xx年x月财政收支状况
(二)20xx年12月末资产、负债及净资产状况
(三)基建修理工程和大型物资选购 状况
(四)食堂及小卖部经营状况
三、审计评价看法
审计结果表明,20xx年x月至20xx年12月xx学校财务管理能执行国家的财经法规,会计核算基本符合《事业单位会计制度》的规定,学校的财务收支基本真实,经济活动基本合法。内部限制制度基本健全,学校财务管理做到民主、公开,经费运用实行一支笔审核,内审小组主动参加学校行政账、食堂账的稽核审计。xx校长本人在平潮小学任职期间,能够较好地遵守国家的财经纪律,重大事项做到集体决策,财务支出公开透亮。但在详细的财政收支管理上,还存在以下须要订正和改进的方面。










四、审计中发觉的问题
五、审计看法及建议
为了进一步规范xx学校的财务管理工作,我们提出如下审计看法和建议:
针对本次审计所反映的问题,学校应根据有关制度规定,制定切实可行的整改措施,并将整改措施和落实状况自收到本报告之日起二个月内报教化审计办公室。
  公司财务审计报告范文二
ABC公司:
我们审计了后附的ABC公司(以下简称ABC公司)财务报表,包括200 年 月 日的资产负债表、200 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
根据企业会计

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