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破产重整审计工作方案--萧峰大侠青.docx

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破产重整审计工作方案--萧峰大侠青.docx

上传人:飞行的大山 2022/7/24 文件大小:97 KB

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破产重整审计工作方案--萧峰大侠青.docx

文档介绍

文档介绍:可编写可改正
天地公司
归并破产重整审计工作方案

天地归并破产重整专项审计
、编制依照
依照《中华人民共和国公司破产法》及有关高院解说、天涯人民法院对于天 地归并破产重
整裁定、审计业务商定书、注册会计师审计准则等有关法律、法例 要求编制。
三、 审计目的
为天地管理人供给天地归并破产重整状况下整体财富及欠债状况专项审计 报告。
四、 审计范围与内容
审计范围以天涯人民法院裁定范围为准;审计内容主要为天地真切财富及负 债状况(含账
外财富、账外欠债、估计欠债及或有欠债)。
五、 审计方式
就地现场审计。
六、 审计基准日
以天涯法院裁定天地归并破产日期为准。
七、 审计时间计划
依照破产范围公司数目、财富欠债规模、账外民间借钱清理难度,计划审计 工作时间为
天,详细安排状况以下:(一)时间计划表
计划天
序号 阶段 内容描绘 时间计划 计划控制负责人

- 一一 项目开始 审计工作交流与 2017 年 8 月 10-8 3 项目现场总负责
55
——二






部署
月14日
2017
年8月15日
债权初步确认
4 组债权确认
30
-9月15日
100 家公司财富
财富及欠债现
2017

8
月 14

及欠债真切状况
70
场核实
-10 月 24

审查。
就审计中财富及
欠债定性问题与
2017
8
月 14
现场核


重要问题交流
管理人、公司及
实中及
-10 月 24

时交流,并依法
时交流
获得一致建议。
审计报告报审稿
2017

10
月 24
报告草稿出具
7
出具
日 -10
月 31

与管理人、主管
2017
年11月1日
交流审计报告
法院、重整人沟
7
-11 月7

通审计报告。
2017
年11月8日
正式报告岀具
提交审计报告
3
-11 月13日
共计
120

可编写可改正

项目现场总负责

项目现场总负责
人及分单位负责

项目现场总负责
人及分单位负责

项目总负责人
项目总负责人
项目总负责人
(二)时间计划