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内部控制与内部审计培训.pdf

文档介绍

文档介绍:: .
内部控制与内部审计
e of
Sponsoring Organizations,简称COSO)”发布了“内
部控制整体框架(Internal Control -Integrated
Framework)”报告,即“COSO报告”,该报告对内部
控制作了权威定义:
. 内部控制是由企业的董事会、管理当局及其他人员为达到
财务报告的可靠性、经营活动的效率性和效果性、相关法
律法规得以遵循等三个目标而提供合理保证的过程。
5/19/2022 9 内部控制与内部审计2 内部控制的目标、要素及其局限性

根据COSO《内部控制整体框架》,内部控
制的目标包括:
. 财务目标:保证财务报告的可靠性;
. 经营目标:保证经营活动的效率性和效果性;
. 遵循目标:保证相关法律法规得以遵循。
5/19/2022 10 内部控制与内部审计 : .
内部控制与内部审计
张 勇
贵州财经大学
教授 博士 硕士生导师
计划财务处 处长
******@
5/19/20225/19/2022 11 内部控制与内部审计内部控制与内部审计 : .
内部控制与内部审计
张 勇
贵州财经大学
教授 博士 硕士生导师
计划财务处 处长
******@
5/19/20225/19/2022 11 内部控制与内部审计内部控制与内部审计 : .