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财务管理自查报告范文.doc

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文档介绍

文档介绍:财务管理自查报告范文
我公司积极组织,仔细开展自查,现就自查状况报告如下:

一、财务收支状况
在财务工作过程中,本单位严格根据《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,依据本单位实报帐人员、经办人员、财产保管人员的职责明确,相互分别、相互制约、相互监视;无私设“小金库”、***私存、设立账外账、坐收坐支等现象;全部支动身票均有经办人签名及用途,对购置的财产有入库登记;无大额现金支付现象;津补贴发放符合规定,绩效工资实施后各学校无违规乱发钱、物。
3、资产治理状况
学校国有资产的出租、出售、出让、对外捐赠、报废、报损等均经学校领导集体讨论,均按国有资产处置治理有关规定办理,并报主管教育行政部门、财政部门审批;建立了学校资产台账和财产领用台账;能定期组织资产清查,做到账账相符、帐卡相符、账实相符;对新购、新建的资产能准时进入固定资产核算。
(三)存在缺乏
由于撤点并校,财产有待于进一步清理。
虽然我们都能根据上级要求去做,但是由于我们工作力量有限,对上级精神领悟不透,也可能在工作中有一些失误的地方,在今后的工作中,我们将会进一步完善相关财务制度,全面分析和总结财务治理中存在的问题,并仔细做好整改,进一步标准财务治理,完善财务工作。


财务治理自查报告范文3
现就自查状况报告如下:
一、学校费用收取状况
(一)学生费用收取
我校收取学生费用按学期收取,在开学初,由总务处分组统一收取,收费标准为:学费每学期400元/生,住宿费80元/生,书费依据各专业不同由教务处预算出书费,总务处统一收取,学期后期统一结算,多退少补。
在收费过程中,严格根据收费有关规定进展公示,挂牌收费。当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门统一印发收据,如数存入财政专户。严禁学校各处室、学部、教师个人向学生再收取任何费用。
(二)勤工俭学收入
我校勤工俭学收入来源主要有:学生食堂、小卖部、基地。学校按年核定向治理者收取治理费,校内设立勤工俭学专帐,并将所收治理费按时存入财政专户,严格根据勤工俭学“433”制列支使用。
(三)教职工的房租费、水电费及其他学校零星收入,均按月或学期进展统一收取存入专户。
二、学校经费列支状况
学校所需列支经费均根据有关规定按月向主管部门申请,由会计统一列支。


学校支出实行校长负责制,在购置所需物品时,超千元以上的须由领导班子争论报县选购中心批准后选购,在经费支出中,所产生的票据由经办人签字,校长核实签字认可后,方可报销。
三、资产治理状况
由于学校校舍紧急,没有统一的保管室,所购进物资均由总务处严格进展资产登记,并作好借出登记。由使用教师从总务处领出,保管使用,在期末或年末由总务处统一清理,并将不再使用的物资统一收回治理,开学初再按需发放到使用教师手中。
四、学生各种补助治理状况
学生国家助学金及各种学生助学金,学校均设特地帐户和治理人员,做到了专款专人专用,同时,严格根据相关文件规定和相应操作程序设立台帐支付给学生。
五、培训经费治理使用状况
学校培训经费严格根据文件规定和培训列支程序进展列支。详细由学校财务室、招生就业办依据培训打算和培训进程对所需经费报校长审批,总务处统一选购耗材,学员补助费由培训班主任报招生就业办公室汇总,报校长签字,财务室统一发放。
六、上级划拨资金治理状况
上级划拨的各种资金,均通过财政专户严格实行“专款专用”,无截留、挪用违规行为。


七、学校财务检查工作
学校每学期均由总务处牵头,以校长为组长各处室、工青妇负责人组成查帐小组对学校财务收支进展检查,并在全职会上进展帐目公布,络列大笔资金的支出状况。
经过学校的仔细自查、清理,我校均无乱收费、私设“小金库”,虚报、坐支、挪用***、***私存、资产抵押担保等违规行为。
财务治理自查报告范文4
为了加强学校财务治理,建立财务工作的正常秩序,充分发挥财务工作在