文档介绍:全尺寸检验规范
文件分发明细
正 本: ?品质部
副 本:
?公司经理 ?公司副经理 ?综合管理部
?财务部 ?市场经营部 ?技术开发部
?采购物流部 ?安全运营部 ?制造部
制/修订记录
文件版次 制/修订日全尺寸检验规范
文件分发明细
正 本: ?品质部
副 本:
?公司经理 ?公司副经理 ?综合管理部
?财务部 ?市场经营部 ?技术开发部
?采购物流部 ?安全运营部 ?制造部
制/修订记录
文件版次 制/修订日期 制/修订页次 修改号 制修订摘要
批 准 孙 云 审 核 王伟志 编 制 文 晖
2012/12/25 2012/12/25 2012/12/25 时 间 时 间 时 间 diligence; 7) write, submit investigation reports; 8) is responsible for the recording and reporting of credit risk management system; 9) signed a contract with
目的
本规范是为了规范产品全尺寸检测过程,用以验证产品与技术标准之间的符合性。防止缺陷产品流入客户,保证为客户提供合格产品。
适用范围
本规范适用于公司现交付的所有产品的全尺寸检测。
职责
品质部负责全尺寸检测规范的实施工作。
其他部门负责协助品质部开展本项工作。
工作程序
品质部于每年12月25日前拟制次年的《年度产品全尺寸检测计划》,经部门经理审核,主管领导批准后下发实施。若在实施过程中,有新增加的产品,需纳入当月的《月度全尺寸检测计划》。
检验人员根据《年度产品全尺寸检测计划》、《月度全尺寸检测计划》和产品图纸对产品进行全尺寸检测。检测结果记录于产品成绩检查表上。检测结果完全符合图纸要求后,将相关的质量记录进行归档处理。
若检验人员在检测过程中,发现实物尺寸与图纸要求不相符时,应通知生产现场、库房、品质部对该产品进行不合格品标识、隔离。如果该产品已经发往客户,应立即告知客户,然后根据客户要求进行处理。
检测人员开具《纠正/预防措施报告单》,明确责任单位和责任人,要求责任单位对异常进行处理。
责任单位对异常处理完成后,由检测人员对处理后的效果进行确认,(确认内容至少包括:与样件尺寸是否相符);不合格的要求责任单位重新处理。
检测人员于每月25日前,对当月的全尺寸检测结果进行归纳、总结并形成《检查成绩表》。同时将相关的质量记录进行归档处理。
品质部检验人员每天对交首件的零件进行全尺寸检测,如发现异常,请技术人员进行判定并对判定结果进行签字确认。
附件
全尺寸检测流程(附件一)
diligence; 7) write, submit investigation reports;