文档介绍:放款审察岗工作总结
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等9大类考试的在线#络培训指导和崭新引进高清3D电子书开经济责任审
计,确实使经济责任审计成为正确评论被审计人员任期经济责任、人事部门核查
任用干部、纪检监察部门抓党风勤政建设的重要依据。
五是增强合同管理工作。安徽中烟工业企业合肥卷烟厂审计部为了保护企业
经济利益及合法权益,严格依据合同法规定,对企业涉外的所有协议、合同进行认真审察、严格把关,整年共审察审签经济合同342份,金额达万元,无违约合同发生,很好的躲避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截止202X年11月尾共审察企业、锦邦等5个企业的合同1742份,合同进展报告259份。合肥市建设投
资控股(企业)有限企业严格依据《企业企业合同管理暂行方法》规范合同的订立、审察,从保护企业利益角度出发,更正不合法不合规之处,防备潜藏风险,整年共审察合同300余份,较好地履行了风险控制职能。
二、突出服务理念,努力推动内审协会建设
合肥市内审协会在市审计局的领导下,在各内审协会会员单位和理事的共同
参加下,在市审计局机关各部门的大力支持和配合下,认真履行章程赐予的义务,全面推行协会年初拟定的工作目标和计划,突出重点,讲究实效,充分发挥好桥梁纽带作用,确实履行好管理、协调、服务、沟通职责。一年来,市内审协会以服务为理念,主要做了以下工作。
一是推动内部审计职业化建设。第一,抓好内审人员连续教育和培训工作,促进内审人员职业化水平的提高。依据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会202X年工作重点的要求,围绕省市审计机关展开的“审计质量年”活动,
组织了一系列活动,进一步规范审计行为,推动内部审计工作发展。202X年5月,市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班,全市各单位内部审计
人员参学的踊跃性特别高,共有260余人参加了培训,创下了内审人员参学之最。开班时,市审计局吴利林局长亲临致辞,对参学人员是一个极大的激励。培训班邀请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家讲课,系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化,审计信息化等内容,为提高全市内审人员的专业素质和业务技术,成立健全内部审计制度,促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了踊跃的作用。第二,连续做好CIA考试的宣传、报名工作。CIA是,是提高内审人员素质的一条重要途
径。市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力,202X年共组织了30人参加考试。
二是展开优秀内部审计项目评比和内部审计理论商议。为进一步推动内部审计工作发展,合肥市内审协会踊跃组织全市各内部审计单位踊跃参加省内部审计
师协会组织展开的202X—202X年以来全省优秀内部审计项目的评比,以及202X年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两
个课题的理论商议。合肥供电企业审计部组织推行的“固定财产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通知表彰,合肥供电企业杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理