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通力科技:公司财务报表及审计报告.docx

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3-2-1-4
浙江通力传动科技股份有限公司
审计报告及财务报表
2019年1月1日至2022年6月30日
财务报表审计报告
防伪编码:
31000006202280479L
被审计单位名称;
浙江通力传动科技股份有限公司
审计期间:
2022
报吿文号:
佰会师报字[2022]第ZF10996号
签字注册会计师:
姚丽强
注師编号:
3**********
签字注册会计师:
夏育新
注师编号:
3**********
签字注册会计师:
乐科源
注師缤号:
3**********
事务所名称:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话:
021-23280000
事务所地址:
南京东路61号4楼
业务报告使嗣岛函码丽丽弦亚务报告是由依法抵准设互的吾计师事务所出具,业务报告的法街卖任主体是出具报告的会计師事务所及签字注册会计师.
3-2-1-5
3-2-1-2
报吿防伪信息査遡网址:
3-2-1-3
3-2-1-4
浙江通力传动科技股份有限公司
审计报告及财务报表
(2019年1月1日至2022年6月30日止)
目录 页次
审计报吿 17
财务报表
资产负债表
利润表 3
现金流量表 4
所有者权益变动表 5-8
财务报表附注 1・137
3-2-1-5
3-2-1-4
|BDO^
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
审计报告
信会師报字[2022揮ZH0996号
浙江通力传动科技股份有限公司全体股东:
一、 审计意见
我们审计了浙江通力传动科技股份有限公司(以下简称通力科技)财务报表,包括2019年12月31B>2020年12月31日、2021年12月31日及2022年6月30日的资产负债表,2019年度、2020年度、2021年度及2022年月期间的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注,
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了通力科技2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年6月30日的财务状况以及2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月期间的经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的•、注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于通力传动,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,、2021年度及2022年1-6月期间财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下:
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
3-2-1-#
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
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IBDO^
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
3-2-1-#
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP
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关權审计♦项
(一) 收入琦认
字间财务报衣附汁--L)收入”所逹的公计政说及CI•六}",2021 入为
467,-.
,2020IJJI口起扯在俑队的控制杖tlw«»«*林:;)。公,<!.
(二) 存货的确认及跌价准备 —
财务报会卽注••三•(十一)g版连的公
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121^。,02251元,«・2021年末g報仙金额135,,.货”:.“货账面价fl131,..・。<>,■货WI价fft爪大R在确定。W诃变现浄IttH»ZiffJI®JfiMIUKisihftiF* .因此我。1化
。请的确认«nvt准徐田別为矢株麻计談噸・
该事项在审计中是如何应对的
ftffitKin入尚认执厅的fe«HutR»?包姑,<l)4tflW'J收款18环内個控制那"鮮JI•执仃律行純成.<J爪要的揑制痈执厅控制周试:
(2>检。公,<!前仍合同样*,
町簡M控制卩牡卬相关的糸默•评价公讪的收人确认时白扯&術含企业会il•泄则观定;(3)-ft:(4)奸妆入/iLHri«!疗波动“忻:(S);(6)」、雁睡性:(7〉逸取慌产们価段日前若大縄收入凭证,枚杜相应客户的驚收机,慌运捉/反丼ttwntn-.備队收入压舌记条「恰当的会,期何.
的碼认及跤价厝备所实施的左宾•!•
(I)r解、评ia丼刈试材n采购。付款、产M牛产'J企储、<f货拢价准备计捉«1美的矢雄内部性制的设计和话。十欢性;(2)・功责周料■分川芹与飾囲谖钉比吐矿⑴w盛a}r.<11:00»&商的神*«IW8H. 函的样衣
道仃云代馬试:(4〉分析。貰皮衣计威方法的合理性•«、弁*'Uiii价捋试程序:”)、状况$;《6〉该収龙出fiiM渚為村发出布孔ftfeil单情况,并
<7)谀取,费件价准备仆。
&,Utt/&确疋存貨时变理;MA时位出的KBi母否合度.
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)
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审计机吿苹2员
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四、 管理层和治理层对财务报表的责任
通力科技管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报.
在编制财务报表时,管理层负责评估通力传动的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设・除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
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治理层负责监督通力科技的财务报告过程,
五、 注册会计师对财务报表审计的责任
。合理保证是髙水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现C惜报可能由于舞弊或错误导致,。
,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一) ,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险,
(二) 了解与审计相关的内部控制,。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性e
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得岀结论。,就可能导致对通力科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;,我们的结论基于截至审计报吿日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致通力传动不能持续经营
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、。
审计报告
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我们与治理层就计划的审计范围、。
我们还就己遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月期间的财务报表审计最为重
要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期
第4页
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■ .[族 BDOCHINASHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUf^FANTSlLP
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3-2-1-#
浙江通力传动科技股份有限公司
资产负债表
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
会计机构负责人:』
g
/蛀程耐注五




蟲产:*口
(―)
7^719^2652
4”7051233
W42638

《二〉

J0WS00
《三)

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,48

成收底款
(四)
8^
^
49,
44,
应收枚項融費
(五〉
38,649,
51,

24,
預付敢項
(六〉
1,376,

792,
775,
其趋应收款
《七〉

101,77739


(八)


116$43383)8
97^
合国资产
《九〉
)6

2M5Mt2\
持有将售贵产
-年内到期的奪心僵产
其他流动麦产
(+)


729,8678
滩窃堂产合计
,812幻

262,2^(.95
190,739,
非誰劫责产:
MM'
SRSSE
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SWHttft
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其他ttEIAS®
其他非流动金融吳产
投胃性房地产
(十一)
,
9,305,93487
9,873,
^
周定资产
《十二〉

166,155,
164,058,
173,777,
在建工程
《十三〉
1&0973S9.”
<182,

8^
生产性生物費产
洎气資产
««««产
(+0)
1S4J41I2

无形賃产
〈十五)
57,65742
^


开发支出
■誉
长期綺摊费用
(十六)
,71
遂延所律琅资产
(十七)
2,
2^23^
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2,
XffcVft®!費产
<+A)

6,
MU0079

奪海疝产合计
255J67^70J7
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费产8计

|
50<^7S,件S8
44匕35}99「64|
3-2-1-9
3-2-1-#
报羨第[页
3-2-1-9
3-2-1-#
浙江通力传动科技股份有限公司
报表第2页
3-2-1-18
斯江通力传动科技股份有限公司
报表笄3史
3-2-MO
斯江通力传动科技股份有限公司
报表笄3史
3-2-MO
资产负债表(续)
《除特别注明外,金额单位均为人民币元)
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pi-FA.)
6,007,
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《二十九〉

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